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老師您好,如果發現公司上一年的賬上有一張紅沖發票沒有入賬,導致財務軟件上賬套的收入與申報表上到收入不一致,那在今年應該怎么處理呢?分錄怎么做呢

2023-04-18 08:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-18 08:37

你好,發現公司上一年的賬上有一張紅沖發票沒有入賬,現在需要補做入賬處理 借:以前年度損益調整—主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目

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快賬用戶2594 追問 2023-04-18 08:41

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-18 08:42

祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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你好,發現公司上一年的賬上有一張紅沖發票沒有入賬,現在需要補做入賬處理 借:以前年度損益調整—主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目
2023-04-18
由于系統沒有做作廢處理,因此需要按正常發票做收入處理。調增主營業務收入。
2021-04-17
把申報表的收入跟稅額改成跟賬上一致就可以了
2024-09-07
你好,你們是一般納稅人的,然后你的無票收入填寫了負數是嗎?
2022-01-05
1.沖紅原發票: 當您沖紅原始發票時,需要創建一個與原始發票金額相同的負數發票來抵消它。在會計分錄中,這通常涉及以下步驟: 借:應收賬款(負數金額,表示沖紅) 貸:銷售收入(負數金額,表示沖紅) 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(負數金額,表示沖紅增值稅) 這里的“應收賬款”是基于假設原始發票是賒銷的。如果原始發票是現金銷售,那么您可能需要相應地調整分錄。 1.調整已扣稅款: 由于稅款已經被扣除,但現在您希望將其沖回,您需要創建一個與已扣稅款金額相同的調整分錄。這通常涉及以下步驟: 借:應交稅費-已交增值稅(正數金額,表示已交稅款) 貸:銀行存款/現金(正數金額,表示退回的稅款,如果稅款已退回) 或者?貸:其他應收款(如果稅款尚未退回,但您預計會收到退款) 如果稅款已經退回并收到現金,您應該將其記入“銀行存款”或“現金”賬戶。如果稅款尚未退回但您預計會收到退款,您可以將其記入“其他應收款”賬戶。 1.確保賬面對齊: 完成上述分錄后,您應該檢查您的賬面余額和國稅系統的記錄是否一致
2024-05-20
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