你好,做匯算清繳數據的填寫,然后提供相關資料,去稅局填寫退稅申請表,然后提交審批就是了?
個稅匯算清繳自己已經退稅了,單位在系統里就不能操作了,還不能申報,操作失敗,怎么弄?
所得稅匯算清繳申報退稅是怎么操作,今年的退稅和以前不一樣了,不知道在那里操作
請問公司企業所得稅年度匯算清繳在哪里申請退稅,怎么操作
老師,我23年一季度交過所得稅,現在匯算清繳利潤比1季度少了,這樣會產生退稅嗎,退稅在哪里操作呢
企業所得稅匯算清繳彌補以前年度虧損,023年繳了900多元企業所得稅,現在匯算清繳后是負數,提示是否退稅,如果我操作退稅這個有風險嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
我前面試過,是企業所得稅匯算清繳申報完了以后交了錢,更正申報了。再做季度申報的時候就會顯示退稅提示,
在系統上不能申報退稅嗎?
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
第一季度沒有收入,企業所得稅季報表的第16行上要不要填寫今年匯算清繳的錢呢
你好,季報表的第16行,不需要填寫今年匯算清繳的錢。
那就只填寫成本和利潤總額嗎
其他的都不用填呀
你好,企業所得稅季報表,需要填寫收入,成本,利潤總額,人數,資產總額信息?
沒有收入,是不是就不用填寫,因為是建筑工程,沒有開票就沒有收入
你好,沒有收入,就不需要填寫收入和成本的
有成本的,有工資支出呀,不用填嗎
你好,沒有收入,就不需要結轉成本 需要做到成本與收入匹配啊?
那支出的工資記那里
那如果有虧損怎么填寫呢
你好,建筑工程,工資支出 借:工程施工,貸:應付職工薪酬等科目?
不用做結轉成本嗎
請仔細看我回復的內容?