是的,就現在的。反饋來看。季度申報的,它不會自動彌補以前年度的
以前年度都是虧損,2021年第一季度利潤虧損9萬多,第二個季度利潤盈利13萬元,要不要繳納企業所得稅
老師請問,我們2023年第一季度利潤130萬,以前虧損200萬,請問這個季度要繳企業所得稅嗎?
小規模納稅人,2023年第一季度盈利50萬,去年是虧損,截止2023年第一季度未分配利潤約-300萬。目前未做匯算清繳。請問第一季度一定得繳企業所得稅了是嗎?
2022年報虧損40萬 2023第一季度企業所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報時是否需要繳納企業所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補
老師請問。第一季度盈利10萬,彌補去年虧損50萬。(23年虧損是50萬),請問第二季度假設盈利20萬,又彌補虧損20.第三季度盈利20,彌補虧損20. 截止到前3季度總盈利50萬,彌補虧損50個。第四季度如果盈利5萬,請問是只繳納5萬產生的企稅嗎?
資產不超5000萬享受小微企業優惠,企業剛成立,固定資產是1億,企業一直是虧損,怎么把他控制在小型微利企業
廣東個體戶去年申報了五個月的社保,一直無錢繳在產生滯納金,確實個體戶經營困難,有沒有可以撤銷的或去前臺核銷的辦理手續呢。還是一定要清繳了才能注銷?
老師:本期經營杠桿系數和下期經營杠桿系數算法一樣的吧都是基期邊際貢獻?息稅前利潤
B、公司代收代繳消費稅12萬為啥不計入半成品成本
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
現在要怎么樣才能用上去年的虧損值呢?
你好,匯算清繳的時候,他就會彌補的。
那我們現在繳的錢,匯算清繳后再申請退回是嗎?
如果到時候你有多交了就申請退稅。
哦。退稅好麻煩,好像得幾個月才能退下來吧?
你好是比較麻煩,可能還會查賬。
您好!我們昨天先做了匯算清繳,后做企業所得稅就沒稅款需繳了。
你好!你看你的所得稅申報表,是不是有彌補虧損