工資現(xiàn)金支出是1-12月計提的應(yīng)付工資,實際金額就是已經(jīng)計提的金額在匯算清繳前實發(fā)的
匯算清繳的(職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表)賬載和實際發(fā)生額、稅收金額,分別填寫工資表的什么金額?
老師 您好 想問下 匯算清繳里的 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105050)工資薪金支出的賬載金額(工資表扣除社保公積金個稅前的金額么,已經(jīng)加上津貼類的金額) 實際支出(員工實際收到的工資) 稅收金額(員工實際收到的工資) 老師 還是A105050表 計算社保和公積金的金額包括(單位部分=個人部分么)還是都是單位部分呢 謝謝
老師好,請問匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整表中工資薪金支出賬載金額稅收金額包括社保,福利費,公積金嗎?
老師,匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整表,工資現(xiàn)金支出是包括個人和公司社保公積金嗎,賬載金額和實際金額稅收金額有分別指什么
老師,匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整表,工資現(xiàn)金支出是包括個人和公司社保公積金嗎,賬載金額和實際金額稅收金額有分別指什么
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費,這個怎么做賬
1.包括公司負(fù)擔(dān)社保和公積金嗎 2.當(dāng)月工資是下月發(fā)放,那這樣不就有差額要調(diào)整了嘛,可是下月也發(fā)放了啊
不用管社保,只是計提的工資。
個人的社保也不管嗎,然后2呢
在匯算前發(fā)放完畢就可以全額扣除