你好 原來錯的可以更正申報? 再做 匯算
2022年第三季度申報企業(yè)所得稅的收入報錯了,23年匯算清繳需要調(diào)整嗎
#提問#2022年企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)申報了,需要退稅款,匯算清繳結(jié)算多繳退抵申請怎么填寫?
做2022年所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)2022年成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,導(dǎo)致匯算清繳時成負(fù)的了,怎么調(diào)整??季報和年報的報表已經(jīng)申報了??
2022年多計提了費(fèi)用,2023年4月做了以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在2023年5月做2022年匯算清繳,匯算清繳需要調(diào)增嗎?還有一筆應(yīng)做成本的,做了費(fèi)用,也在2023年4月份做了以前年度損益調(diào)整。請問這筆費(fèi)用匯算清繳怎么調(diào)?如果要調(diào),2022年12月財務(wù)報表要調(diào)嗎
老師,今年3月,我們對2022年及以前年的賬做了大的調(diào)整,我們是商貿(mào)公司,主要調(diào)整的是暫估金額,以前暫估不實的都重新按發(fā)票金額做了暫估,并且調(diào)整了成本,,這樣導(dǎo)致2022年4季度已經(jīng)報給稅局的季報表和改過后的報表不一致了。。。請問下,我匯算清繳時怎么辦??報年報怎么報?
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
有沒有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊
賬務(wù)上怎么處理??
_把多記的成本紅沖了。借應(yīng)付賬款等待以前年度損益調(diào)整。借方科目就是原來的貸方科目。
我們一般都是預(yù)付工程款,然后再沖成本??
我們預(yù)付工程款的時候是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)成本時做 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款 我現(xiàn)在該怎么做
你好你現(xiàn)在說這個預(yù)付款不是你們預(yù)收的工程款嗎?
預(yù)收了甲方的錢。然后再預(yù)付給施工隊,因為工人都是天工,必須每天結(jié)
你好 預(yù)收 款收入才沖的 預(yù)收? ?