你好,最后你只要會算清繳是正確的就可以。
老師,我在填寫第三季度企業所得稅時,系統提示我從業人數和資產總額季初和季末銜接有誤,我查了發現是第一季度申報企業所得稅時,季初從業人數與2021年企業所得稅申報表第四季度季末數不一致,現在我能更正第一季度所得稅申報表嗎?
老師,想問一下,我季度財務利潤表成本與季度企業所得稅申報表成本不一致可以嗎?現在我還能在電子稅務局修改2022年度第四季度企業所得稅申報表嗎?
老師:您好!想請教一下,去年第四季度企業所得稅申報的數據是營業成本363254,利潤總額是379187,后來申報后調金蝶賬,(把營業成本調成363838,利潤總額為383371)今年5月份申報的2022年度企業所得稅匯算清繳是以調整后的數據去申報的,現在第四季度申報的數據和我金碟賬的數據不一樣,是否需要修改2022年第四季度的企業所得稅申報表?
老師,我想問下,我第一個季度的財務報表做了更正,但是電子稅務局不能修改第一季度的企業所得稅申報表了,可以不修改嗎
你好老師,我修改第四季財務報表以及增值稅報表,我申報第四季度預繳企業所得稅申報表,讓我修改年度企業所得稅報表,然后說我的年度報表利潤不對。我已經修改過財報了,但是年報的利潤還是提醒修改之前的。這是什么原因,系統的問題嗎?
老師,我是A公司,需要給B付款交一些費用,C替我A公司直接給B公司付了款,沒有經過A的賬戶,我應該怎么做賬最好
老師好 提取的年終獎在申報企業所得稅表里,管理費中填在哪一欄
下列情形中,通常表明存在財務報表層次重大錯報風險的有()。A.被審計單位所處行業政策發生重大不利變化,影響被審計單位的持續經營能力B.當地政府降低對被審計單位部分業務的稅收優惠力度C.被審計單位管理層因涉嫌信息披露違法,被監管機構立案調查D.因戰亂沖突,被審計單位部分運輸工具滯留在相關國家及地區
老師,出售固定資產,為了增值稅和所得稅報表收入一致,可以把出售收入計入其他業務收入嗎?不計入營業外收入
企業支付50000專利技術用于生產,無殘值,計提時 借:制造費用-專利技術416.67 貸:累計攤銷416.67 請問這樣入賬是否正確
老師,老板說以工單核算成本,是指的是計劃部工單嗎?還是指得是銷售訂單?我們下一個產品銷售訂單,計劃部會分批完成的,假如10000個產品,計劃部分4個批次工單完成
下列情形中,通常表明存在財務報表層次重大錯報風險的有()。A.被審計單位所處行業政策發生重大不利變化,影響被審計單位的持續經營能力B.當地政府降低對被審計單位部分業務的稅收優惠力度C.被審計單位管理層因涉嫌信息披露違法,被監管機構立案調查D.因戰亂沖突,被審計單位部分運輸工具滯留在相關國家及地區
老師你好,我們公司是民企的航空主題樂園,現在門票放在分銷商賣,定價100,分銷商按20%收取傭金,游客買的票100元統一進到分銷商賬戶,分銷商到時候直接抽走20%傭金,剩余的錢打到我們賬戶,發票要求我們全額開給顧客 1、這樣資金安全可控嗎 2、我們按100確定收入嗎,分銷商按20開服務發票給我們? 3、我們按80確認收入,經銷商再開20服務發票給我們?
老師,山東社保24年繳費基數多少呢
老師,我這邊一個實務問題是:生產的成品會用到水,因為水表壞了兩天,需要加權平均算出那兩天的用水量。假如3.25號到4.8號產量為11891.0204噸,用水量是561立方,我現在要加權這兩個數去算9.10號的用水量,應該怎么算
就是只要財務報表和匯算清繳的數據一樣就好了。
對,沒錯,就是這個意思。
還有另外一個問題,客戶2021年9月開給我公司的發票,我2021年匯算清繳沒有做成本也沒做往來,我2022年9月才收到發票,我入賬到2022年9月可以嗎?
這個開票開內容是什么呢
是工程項目的材料發票
沒問題 可以入賬的 。
好的,謝謝了!
不客氣,幫忙給個五星好評
不好意思啊,還有一個問題,供應商開給我們公司的材料票,備注欄內備注的項目名稱不是我們公司在做的項目名稱,那這個票我還能用來做成本嗎?
那這個最好還是不要入賬的
好的,明白了。
幫忙給個五星好評,麻煩了。
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