您好,可以的,可以按你說的這樣做的
老師,在沒有收到發(fā)票的情況下,可以照常入賬,是掛的往來,但是不能記費(fèi)用對嗎?匯算清繳時也得調(diào)增是嗎?
請問老師,單位給員工報銷的汽油費(fèi),放到管理費(fèi)用-汽油費(fèi)(沒有放到福利費(fèi)),所得稅匯算清繳我不想調(diào)增,明年再走福利費(fèi)是否可以呢?
老師好,一項費(fèi)用,沒有發(fā)票,也沒有收據(jù),也沒有付款截圖,但是確確實實,這筆錢花了,能正常入賬嗎?后期匯算清繳時再納稅調(diào)增? 謝謝
老師,工程行業(yè)發(fā)放人員工(工程施工—人工費(fèi))金額很大,但是沒有取得人工費(fèi)發(fā)票,如果按規(guī)定正確申報個稅,是否可以匯算清繳的時候扣除,還是必須調(diào)增?
員工報銷,但是沒有發(fā)票,這筆費(fèi)用我是否可以正常入賬,到時匯算清繳再進(jìn)行調(diào)增
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
員工日常上班,在辦公大樓產(chǎn)生停車費(fèi),公司幫忙繳納,這屬于什么費(fèi)用?
這個計入福利費(fèi)里面吧
這個停車福利費(fèi)需要申報個稅的嗎
不用申報個稅,他們這種應(yīng)該有票的吧
是公司統(tǒng)一在園區(qū)充值一筆停車費(fèi),然后抵扣
員工沒有發(fā)票
那這筆停車費(fèi)會開發(fā)票嗎?
不會開發(fā)票
不開發(fā)票,就申報個稅,這樣好點(diǎn)
好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫你解答