到月末需要結轉待轉稅額,因為發票還沒到
老師下午好,請問,本單位這月沒有收入,有進項稅成本票4張,我想計入待認證進項稅額,請問年底待認證進項稅需要結轉嗎?如結轉轉到哪里?
老師您好,從暫估應付款轉到確認應付賬款,進項稅額是從待確認進項稅額轉到待認證進項稅額嗎?
老師您好,收到進項票不想馬上認證掉,但如果要本月入賬的話,進項稅額就掛在應交稅費——待認證進項稅,那商品入庫需要做暫估,等轉出待認證進項稅后再沖暫估還是說可以直接入庫不需要暫估
老師好!請問暫估入庫的進項稅額,到月末需要結轉待認證稅額嗎?
老師,待認證進項稅有余額,年末需要結轉嗎?
老師損失是不可以向其追索的嘛?
利潤表當中的凈利潤,相當于資產負債表當中的什么科目
建筑企業有預繳稅金怎么做會計分錄
利潤表當中的凈利潤是資產負債表當中的本年利潤,是他嗎?是相當于他嗎?
摘要寫錯了 要改正 需要什么東西嗎
老師不會第二題 1.為什么轉讓設備的收入不算入銷售收入 2.為什么出租房屋的收入計入其他收入?其他收入包括哪些
老師,民非企業的工商年檢要求財務報表的凈增加額要大于3萬,這個應該只是要求本年,不是彌補以前年度虧損后的利潤吧
轉讓使用過的設備為什么不屬于銷售收入
請問老師,我們廠里買設備,是不是一定要進項增值稅才可以折舊,折舊是什么意思,對我們來說是有利的是吧,沒有我們很多設備都沒有開票,是不是不合算
老師,請問公司一次性為在職員工補繳的2023年一整年的公積金,今年的匯算清繳這筆補繳費用是填寫在職工薪酬調整表公積金那欄嗎?還需要調減嗎?
老師,結轉待轉稅額的分錄怎么寫?
借:進項稅 ? ? ? 貸:待轉稅額
進項稅本來就在借方啊,
關鍵是你先計入的是待轉稅額
老師,您的意思我暫估入庫的時候,應交稅費那,就應該記待轉稅額是嗎?那我之前都是記的進項稅額,也沒有結轉,就那么掛著呢,怎么處理呢
那就直接不用處理就是了
不處理的話,財務報表上應交稅費那里掛著一大筆負數,會不會引起稅務的主意?
你以后要抵扣的哈