同學你好,這個不需要加上上期余額做分錄了。
老師,我資產(chǎn)負債表和利潤表上未分配利潤上個月對的,這個月報表出來資產(chǎn)負債表上未分配利潤期末余額大于年初加利潤表本年累計數(shù),我該怎么著手找問題?
是這樣的老師我們?nèi)绻谏夏曜隽艘还P分錄:借 主營業(yè)務成本.(紅字)。借 本年利潤。 這筆分錄相當于主營業(yè)務成本增加本年利潤減少。然后資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤不等于期初未分配利潤加凈利潤。差額就是上面那筆分錄的金額。現(xiàn)在跨年了怎么辦呢
我公司年初未分配利潤是1293180.26元,在今年調(diào)整了未分配利潤,到8月份賬面上未分配利潤是1310224.46元,現(xiàn)在的問題是利潤表上的凈利潤和年初未分配利潤加起來就不等于期末余額。這怎么調(diào)整呢?
老師,我2023年1季度的本年利潤63111.46元,成本82947.62元,利潤分配-未分配利潤-19836.16元,還要加上上期期末余額3527.19元,最后一個分錄應該怎么寫?(就是要加上上期的分錄)
老師,為什么年底要做一筆 將本年利潤結轉到利潤分配未分配利潤的分錄呢?利潤表上的凈利潤就是資產(chǎn)負債表上的未分配利潤的期末數(shù)啊
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發(fā)票格式要求
有沒有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊
好的,明白了,謝謝老師
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。