您好,鮮紅沖去年暫估的,然后按照發(fā)票入賬。
暫估入賬收到的發(fā)票與暫估的金額不一致,領(lǐng)用的成本出現(xiàn)多了少了的現(xiàn)象該如何調(diào)整?
去年暫估勞務(wù)成本,現(xiàn)在收到發(fā)票了分錄怎么做
老師,你好, 5月份收到去年暫估成本票20萬(wàn),去年已結(jié)轉(zhuǎn)暫估30萬(wàn),現(xiàn)在匯繳已經(jīng)調(diào)整了無(wú)票的10萬(wàn),現(xiàn)在分錄要怎么做,去年做的是:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 30萬(wàn)貸 預(yù)付賬款-暫估成本 30萬(wàn)
老師,去年暫估的成本,現(xiàn)在收到了發(fā)票,金額不一致,怎么做分錄調(diào)賬
老師你好,去年暫估了材料,今年才收到票,和暫估的單價(jià)不一致,去年暫估時(shí)已結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這應(yīng)該怎么調(diào)?謝謝
老師,問(wèn)下咱們進(jìn)銷(xiāo)存軟件,是手動(dòng)每日錄入還是可以導(dǎo)入的
老師你好,請(qǐng)問(wèn)學(xué)堂有最新的所得稅匯算表及填報(bào)說(shuō)明嗎
上月暫估的費(fèi)用,這個(gè)月發(fā)票回來(lái)了,本月直接計(jì)借應(yīng)付賬款,貸銀行,還是需要在做一次沖回原來(lái)的暫估,在做費(fèi)用
老師,199的口才課,給客戶(hù)開(kāi)票類(lèi)目可以是這個(gè)嗎:*現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)
老師 匯算清繳期間費(fèi)用中管理費(fèi)用職工薪酬包含研發(fā)費(fèi)用的職工工資嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下, 客戶(hù)逾期支付租金, 我們要求客戶(hù)付違約金, 這個(gè)違約金我們賬面做賬務(wù)處理呀?
你好,請(qǐng)教下制造業(yè)做內(nèi)賬,我看到他們是整月收支分開(kāi),寫(xiě)了兩張憑證,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票該怎么合理裝訂,銀行買(mǎi)配件付的款,發(fā)票附在哪里合適
企業(yè)年報(bào),股東出資情況,認(rèn)繳,實(shí)繳,認(rèn)繳這里出資額填注冊(cè)資金,出資日期填規(guī)定的時(shí)間對(duì)嗎??不管實(shí)際的出資日期對(duì)嗎?
老師,營(yíng)業(yè)外收入還有營(yíng)業(yè)外支出的話需要所得稅匯算清繳調(diào)整嗎
老師,我們公司是茶咖餐飲服務(wù)有限公司,想引入新品,先其他品牌茶飲店試嘗了一部分茶水,開(kāi)的餐費(fèi)的發(fā)票,應(yīng)該記入什么科目呢?
已經(jīng)跨年了,不需要做以前年度調(diào)整嗎
你好,影響損益的損益類(lèi)科目用以前年度損益調(diào)整替代就可以了。
那我這個(gè)跨年需不需調(diào)整損益呢
用以前年度損益調(diào)整,這個(gè)就是損益類(lèi)科目,然后把這個(gè)科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。
2022年暫估時(shí): 借:工程施工科目 貸:應(yīng)付賬款--暫估 2023年4月取得發(fā)票的時(shí)候沖銷(xiāo)暫估: 借:應(yīng)付賬款--暫估 貸:以前年度損益調(diào)整 3、根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款 這樣嗎
工程施工是屬于成本類(lèi)科目,不影響損益,紅蔥也只有直接用這個(gè)科目。
工程施工是成本類(lèi)不錯(cuò),但是結(jié)賬時(shí)給結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,應(yīng)該要調(diào)吧
結(jié)賬要是結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本需要用以前年度損益調(diào)整。 。把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本類(lèi)科目,用以前年度損益調(diào)整代替。
那像我剛剛那個(gè)分錄對(duì)嗎?
您這個(gè)不對(duì)。 首先你要紅沖工程施工那個(gè)分錄。。然后再做一筆正數(shù)的工程施工的分錄。 后才是調(diào)整損益類(lèi)的金額。也就是您結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的金額。