您好,以前年度損益調(diào)整 這個(gè)金額 體現(xiàn)在 負(fù)債表的 未分配利潤里了,填在財(cái)務(wù)報(bào)表里
以前年度損益調(diào)整怎么做呢?老師請問以前年度損益調(diào)整怎么做賬?填的報(bào)表那里呢?
往年的費(fèi)用做了以前年度損益調(diào)整分錄,在做匯算清繳的時(shí)候以前年度損益調(diào)整需要填報(bào)嗎?填在哪里呢
注銷時(shí)發(fā)現(xiàn)以前年度的錯(cuò)誤,調(diào)整做以前年度損益,所得稅匯算時(shí)怎么填?
老師…以前年度的收入…已經(jīng)做賬務(wù)處理…做以前年度損益調(diào)整…匯算時(shí)填表怎么填
有做以前年度損益調(diào)整的,匯算怎么填,填那個(gè)表呢
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報(bào)稅軟件自動(dòng)生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦??!在報(bào)表怎么改?。?/p>
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
老師做在未分配利潤里…企業(yè)所得稅匯算表就不用填了是嗎?
您好,以前年度收入不影響匯繳年的應(yīng)納稅所得額,不是2022年的嘛,您已經(jīng)更正申報(bào)這個(gè)以前年度匯算清繳申報(bào)表了,2022年就沒有要填的
老師…這個(gè)金額我體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤里了…做所得稅匯算時(shí)…要填調(diào)整表嗎?
您好,所得稅匯算重點(diǎn)是計(jì)算本年的應(yīng)納稅所得額要不要調(diào)增調(diào)減,您這不是2022的收入,不要管。調(diào)整表也就是負(fù)債表的未分配利潤
老師…我以前年度的匯算表…還要更正嗎
您好,您 是哪年的收入啊,要改的呢,您收入多了,要調(diào)增應(yīng)納稅所得額啊
19年的收入…就6千多元……21年的費(fèi)用3000多…我都做在以前年度損益調(diào)整了…結(jié)轉(zhuǎn)到未分配了-…不知道匯算需不需要填匯算表
您好,那您要更正19年和21年年度匯算清繳申報(bào)表的啊
知道了老師…要是不更正19年…21年的匯算表…有沒有風(fēng)險(xiǎn)呢…
您好,當(dāng)然有風(fēng)險(xiǎn)啊,您這以前年度損益調(diào)整都入賬了,一看就知道的