借銀行存款, 貸應交稅費,未交增值稅/附加稅 這個是退回的
上月申報了增值稅預繳稅款,然后申請延期繳納,預繳稅款沒有入庫,這個月開具發票,填寫增值稅申報表時填寫預繳稅款抵減,但無法申報,顯示分次預交稅額不通過,這是怎么回事?
你好!11月正常申報和繳納了增值稅和附加稅,但是稅局要求我們享受延緩三個月的稅務優惠政策,又把我們繳納的稅款當月退回了,這個退回的稅額怎么出賬呢?
就是我們這邊可以延期交稅款 比如這個公司這個月已經交了增值稅 以及其他稅款 之后稅務局又把這筆款項退回了 可以延期 我該怎么做分錄
老師好。請問增值稅不是延期申報嗎,我們繳款后又延期半年,稅務局把稅款退了回來,這筆怎么入賬?
那公司去稅務局代開居間費發票,也算公司的收入吧,不會按勞務報酬走吧
老師,那如果勞務公司經營范圍沒有信息咨詢居間費的類目,還能不能開出居間費的發票,如果不能是不是可以去稅務局代開,
老師,勞務公司股東和其他公司簽的大額居間費合同,居間費能不能收到公司,公司開票啊,按公司其他業務收入做收入可以嗎
老師好,工會經費有沒有優惠政策
公司虧損,結轉時未分配利潤應該在哪一方。
老師,本季度有所得稅,但是以前年度虧損,彌補以前年度虧損是人工填嗎?金額填多少了
購買的車輛繳納印花稅,稅目是屬于買賣合同嗎?
老師,財務在審計合同時,重點關注哪些點?
我們有幾份進項發票在去年12月份入賬了,這些發票在12月的稅期所屬期是未勾選進項稅額的,入憑證時用了應交稅費-應交增值稅-進項稅額這個科目,想問下現在應該怎么處理?
公司主營為政府單位提供趣味活動服務的,活動中購買的水果,禮品給客戶團隊人員,計入什么科目呢
這個報增值稅報表時怎么報?
你好 這個在30欄里面不填寫的 你繳納了之后,在30欄里面再填寫。
填上試了一下,32欄成了負數了,
那你25欄這里是不是不對你這個金額不要超過25藍
25欄應該不對,是負數了
那你看一下從幾月份開始出現的負數 ?然后你就去看他上一個月的申報表填寫的是不是不對?
老師,查了一下,應該是當時退回稅款時,記賬了,申報沒報上,出現錯誤,導致負數,這樣怎樣更正
你好,那你這個月你看30欄能自己填寫負數吧。
老師,不太明白
25欄出現負數多少,你在30欄和他填寫一樣的,然后你在下一個月看一下25欄還能出現負數吧。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。