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老師,我們公司是賣熱水器的,外購這些套鍋,套碗之類的在活動日期客戶買熱水器贈送他們,我入賬怎么做分錄

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2023-04-15 20:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-15 20:19

借庫存商品, 進項 貸銀行存款 送出去借銷售費用, 貸庫存商品 應交稅費,應交增值稅銷項

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快賬用戶4670 追問 2023-04-15 20:22

我們是小規模,收到的這套鍋套碗發票都是普票

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快賬用戶4670 追問 2023-04-15 20:23

我這送出去還要交增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-15 20:25

你好,對的,是的,需要視同銷售,那第一個分錄改成借庫存商品,貸銀行

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快賬用戶4670 追問 2023-04-15 20:27

那我以前沒有視同銷售,直接做銷售費用了分錄是借銷售費用貸現金

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快賬用戶4670 追問 2023-04-15 20:28

那原來做錯的咋辦呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-15 20:28

會計實務 根據《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》規定:單位或個體經營者的下列行為,視同銷售貨物: ?(8)將自產、委托加工或購買的貨物無償贈送他人。

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快賬用戶4670 追問 2023-04-15 20:29

那我去年做錯的沒有視同銷售咋辦呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-15 20:31

銀行,你的增值稅還能補嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-15 20:31

你看一下你的增值稅還能補嗎?

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快賬用戶4670 追問 2023-04-15 20:33

怎么補呀?我不知道

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快賬用戶4670 追問 2023-04-15 20:34

是把去年做的分錄這個月更正嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-15 20:40

就是修改之前的增值稅申報表 ?去年是45萬以內,四月份開始是免增值稅的,超過這個金額的,在第12單里面填寫你的銷售額就可以了

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借庫存商品, 進項 貸銀行存款 送出去借銷售費用, 貸庫存商品 應交稅費,應交增值稅銷項
2023-04-15
也就是你們只需要支付1萬塊錢就可以了,是吧。
2020-11-10
你好 借應收賬款5000 貸主營業務收入5000/(1%2B3%) 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅5000/(1%2B3%)*3%
2023-02-23
你好; 你這個水杯的款;是你公司承擔的話; 這個買了很多; 要視同銷售;? ?做成本的? 你季度不超過30萬普票; 是免增值稅和附加稅 的
2023-05-04
你好,可以沖你們日常的銷售費用,或是做其他業務收入
2024-04-18
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