沒超過30萬銷售,就填在主表第10行
現(xiàn)在按減百分之一增收增值稅,我小規(guī)模納稅人,一季度沒有30萬的銷售額,那免稅的那部分增值稅要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,是按百分之三的稅額計(jì)營(yíng)業(yè)外收入還是安百分之一的稅額計(jì)營(yíng)業(yè)外收入(普票上開的是1%開的票)?
小規(guī)模稅率百分之三 ,本季度按照政策開票百分之一稅率下開票含稅收入76180元,本季度沒稅額。。。那我忽略政策下開票稅率的百分之一稅率,直接用含稅收入按百分之三算不含稅收入填寫增值稅主表10行,好么? 如果有我按百分之一填寫主表10行,后果就是稅額和不含稅收入想加不等于開票金額。。
老師您好,我公司是小規(guī)模,第四季度沒有超過30萬,填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候,小微企業(yè)免稅額只能按照百分之3的金額填寫,但實(shí)際今年是按百分之1計(jì)算并且免稅,按百分之1填寫申報(bào)不了
老師 想咨詢下小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí)按開票系統(tǒng)上的不含稅銷售額填的 但是系統(tǒng)上的不含稅稅額和實(shí)際上的不一樣,系統(tǒng)上可能有開百分之三稅率的 當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)也直接按百分三減按百分之一申報(bào)了 現(xiàn)在做賬不平 怎么調(diào)整呢
小規(guī)模,季度開了幾萬的發(fā)票,有免稅的有百分之一的這些都是政策優(yōu)惠,常規(guī)銷售不是零稅率不是免稅項(xiàng)目,現(xiàn)在報(bào)稅按照百分之三,金額對(duì)不上
老師,為什么無法查明的現(xiàn)金盤虧2萬元,是借記管理費(fèi)用呢?發(fā)生額是加兩萬不是減去兩萬呢?不明白
去年的賬做漏了個(gè)營(yíng)業(yè)外支出,今年做的時(shí)候,是更正去年的報(bào)表還是把它當(dāng)今年的支出???去年的匯算清繳已經(jīng)做了。
常規(guī)的企業(yè)都需要報(bào)哪些稅
老師好!請(qǐng)問給醫(yī)院開具骨科耗材的發(fā)票,其中一個(gè)不是集采目錄的,只能贈(zèng)送,請(qǐng)問這個(gè)贈(zèng)送的是否需要開具發(fā)票給醫(yī)院呢?如何開具呢?謝謝老師!
原股份ABC股東分別占比40%40%20%,分配后新股份ABCD股東分別占比34%34%22%10%根據(jù)凈資產(chǎn)500萬(不增值的情況下),CD股東該怎么出資?
比如虧損12萬,需要合伙人承擔(dān)平分,記賬憑證應(yīng)該怎么記
請(qǐng)問公司社保費(fèi)需要計(jì)提嗎?去年12月份社保費(fèi)和公積金可以以直接管理費(fèi)用入賬今年嗎?公積金貸記什么科目?
文化建設(shè)費(fèi)計(jì)算依據(jù)的文件是哪個(gè)
老師財(cái)務(wù)報(bào)表更正申報(bào)怎樣操作啊
法人個(gè)人把錢給員工60000,員工轉(zhuǎn)到40000轉(zhuǎn)到公司賬號(hào),2萬支付工作需要業(yè)務(wù)費(fèi),這樣分錄怎么寫
沒有超,但是系統(tǒng)和實(shí)際開票免稅額不一樣
一般是按(免稅發(fā)票金額%2B3%普票含稅金額)/1.01%2B開0.01普票的銷售收入金額填入第10行。各地稅局處理不一,請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)囟惥?