你好,納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額,用彌補虧損的絕對值加上應該退稅的金額/所得稅稅率。
老師,企業所得稅匯算清繳會退稅1427元,我不想退,怎么調整申報呢
2022年匯繳清算企業所得稅有退稅,不想退稅,怎么調整呢?
2022年預交了企業所得稅900元,匯算清繳發現虧了,要退稅。公司不想退,要調整哪些項呢?
如果年企業所得稅匯算清繳有退稅,但又不想退,應該怎樣調整
企業所得稅匯算清繳,不想退稅的話,可以怎么調整?
所得稅匯算清繳研發費用優惠表中48行怎么算
老師,您好!“項目物業租賃年收入”是43000元,都應該繳納什么稅?繳納的稅率是多少?
老師 已經離職的員工聯系不上 怎么做2024年的匯算清繳啊??
23年費用發票計入24年所得稅匯算需要調增嘛
企業從地下提取鹵水,曬制出原鹽直接賣,要交什么資源稅,怎么計算稅額
老師,銷售費用帳上是10萬,如果有3萬是沒有票的,是不是直接填表104000表的銷售費用7萬,還是填10萬,然后在納稅調整A105000表再填?
老師您好,個體戶35萬元利潤一年需要交多少稅?
微信有許多支出帳單咋不顯示
增值稅收入和企業所得稅收入相等嗎?視同銷售收入也交企業所得稅嗎?
稅務提醒有一張去年的專票異常,前期已抵扣需要在本期做進項稅轉出,怎么賬務處理
30欄是:其他
是小規模
對的,是的,一般納稅人小規模都可以這么做。
彌補虧損的絕對值加上應該退稅的金額/所得稅稅率。這個怎么計算呢?
你好,比如你的彌補虧損允許的是負數100,退稅20 然后這個100加上20/2.5%
自己往里套不就行了,這個就是公式,
但現在都沒有虧損的數據,為0
是零的話,那你就零加上就是了,零就是沒有。
那如果調整的成本,是2022年第四季度的報表要更改嗎?
退稅的金額除以稅率。
好的,那調整了成本,去年的申報表需要更改嗎?
不用 去年的財務報表,今年的年報財務報表都不用修改。
那數據會對不上吧
你好,一個是會計利潤,一個稅法利潤可以不一致的。
好的,謝謝!那把成本調整到今年,可以嗎?
你好,你是想要今年繼續抵扣嗎?可以的。
不想退稅,只能更改這個成本了,年度財務報表和匯算清繳的數據是需要一致的。 所得稅匯算清繳報表與財務報表數據不符,按照一般情況來講,是需要更改匯算清繳報表的數據與財務報表的數據保持一致,所以要重新修改數據。
你好,建議你不要修改了,你這個又不是賬上有問題啊,你這是單純的為了不退稅。
那之前的報表不用修改,那今年做賬沒有原始憑證怎么辦呢
你好,你今年還需要做去年的嗎?那你快調整吧,調整的具體的事是哪一個,你說業務我給你調整。
具體的調整哪個科目。