同學你好 在這里他看不到
郭老師好!我剛才的提問還不明白,以個人與以公司區(qū)別有多大
郭老師能回答下嗎 之前問題有點不明白
郭老師在嗎?剛才那個問題還有點不明白
唐維文老師接下好嗎,剛才這個問題還有點不明白,謝謝
郭老師,剛才的問題我還是不明白
老師建筑企業(yè),凡事從外邊請的工人都是屬于勞務分包費嗎
老師請問怎么區(qū)分勞務和服務
老師,非盈利組織機構(gòu),企業(yè)收到匯算清繳退稅這筆款入哪個現(xiàn)金流量哪個項目?支付的培訓費退回來了,還有辦公室房租入都分別入現(xiàn)金流量表哪個項目?
老師請問怎么區(qū)分勞務和服務
3、甲企業(yè)2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關費用)購入乙企業(yè)2017年1月1日發(fā)行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業(yè)采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業(yè)2017年應攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經(jīng)營者社保交的是靈活就業(yè)的,申報經(jīng)營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
那是說由你來回復,是吧
你想找郭老師可以去會計問小程序定向提問
不懂操作,因為剛才的問題是她回復,問你也行吧
我是小規(guī)模納稅人,季收不達30萬,那么不用交增值稅,現(xiàn)在入賬我要不要分錄應交增值稅,同時小規(guī)模納稅人不用分進項稅、銷項稅科目吧
同學你好 對的 小規(guī)模不用
意思是說我做賬時,主營業(yè)務收入不減應交增值稅,是這樣嗎?那么主營業(yè)務收入就多了應交增值稅,企業(yè)所得稅額就得加這部分錢進來
小規(guī)模做分錄的時候 借應收 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費應交增值稅
那現(xiàn)在不用交增值稅,這個分錄怎么去平
如果這么做分錄,資產(chǎn)銅負債表那里就都掛 有應交增值稅這欄
借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入
那么要填進企業(yè)所得稅那里的收入嗎?
這個是一月的收入,那么營業(yè)外收入是要分錄在三月份的吧
應該不用填在企業(yè)所得稅里的收入吧
同學你好 對的 三月底來做就可以
是說不用填入企業(yè)所得稅那里的收入的,是吧
同學你好 減免的增值稅要交所得稅的
那就是要填寫在營業(yè)收入那里的嗎
這個是營業(yè)外收入的
那么填在企業(yè)所得稅那個欄目
你按照你年度利潤表來填寫
現(xiàn)在在電腦前,報表里看不出填在那里
選擇這些表填寫 就看你們有沒有調(diào)整的