你好,至少在稅務(wù)局賬上,你B公司的賬號只能是b公司用。 所以你賬上可以當(dāng)做是b公司幫你代收。
老師我們有A、B兩個(gè)公司,B只是掛靠公司,沒有資金往來,A公司賣給客戶的車都掛在B公司名下,但收到客戶的款都打在A公司這里,我想問下A公司開給B公司的票,B公司賬務(wù)要怎樣處理?還有客戶錢直接轉(zhuǎn)到A公司沒問題吧?
老師 現(xiàn)在是這么個(gè)情況,我這邊有兩個(gè)公司嗎?就是A和B,現(xiàn)在是A公司的銷售,上個(gè)會(huì)計(jì)已經(jīng)確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在客戶把款打到B公司了,,B公司還是個(gè)體戶,A公司是小規(guī)模的,這個(gè)要怎么做賬? 發(fā)票都沒有開過
她有兩個(gè)公司A和B。B公司的貨款打在A公司賬戶上面,這樣做有什么風(fēng)險(xiǎn)啊老師
同一法人,AB兩公司 C的貨款打給了A公司,然后A公司又打給B,我們是B公司,這筆賬怎么做啊
同一法人,AB兩公司 C的貨款打給了A公司,然后A公司又打給B,應(yīng)該是B的款,我們是B公司,這筆賬怎么做啊
老師經(jīng)營所得申報(bào)表中的成本,從哪里取數(shù)
老師,所得稅匯算報(bào)表和去年的報(bào)表不一樣需要調(diào)去年的報(bào)表和今年的報(bào)表期初數(shù)嗎
許昌市東城區(qū)門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對應(yīng)的會(huì)計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實(shí)繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險(xiǎn)。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
我現(xiàn)在是做內(nèi)賬,我應(yīng)該怎么做分錄呀,就是b公司還要開票收稅點(diǎn)的
您好,對于你現(xiàn)在你直接做其他應(yīng)收款貸,應(yīng)收賬款。
但是b公司要交的稅是不會(huì)給我們的,要扣掉稅才會(huì)給我們,這個(gè)怎么一起做分錄呀
你好這個(gè)你們做不了。如果一定要做,你就計(jì)入營業(yè)外支出。
這個(gè)客人是這樣的,本來收入是50萬,打折后是49萬,然后稅點(diǎn)是5000,這個(gè)收入我到底按哪個(gè)確認(rèn)啊?直接按打折后的加稅點(diǎn)確認(rèn)的話,跟我們erp里面又對不上的
這個(gè)你就直接按495000做收入就好了。
我這樣做可以嗎
你好,可以的,可以這樣做。