同學您好, 收利息:借:銀行存款,借:財務費用利息收入(負數)
存款利息在填憑證的時候不是 借:銀行存款 ?財務費用在借方負數 ?那期末結轉的時候財務費用怎么結轉
我用軟件做賬 那收到銀行利息 是記在 貸:財務費用-利息收入呢 還是借:財務費用-利息收入 負數呢?
收到郵銀行結息?借:銀行銀行 貸:財務費用-利息收入 怎么分錄貸方是負數
建設銀行結息、財務費用---利息收入360元 但是是負數 怎么做憑證
銀行結息的分錄是 借 銀行存款 借 財務費用-利息收入 負數 嘛
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?