你好,這個要看您具體有多少金額?
老師:小規(guī)模無票收入,申報表填哪里啊
老師,現(xiàn)在小規(guī)模開票免稅,我這個季度的開票收入填寫在增值稅報表的那個位置啊
公司是小規(guī)模納稅人,今年享受增值稅免稅優(yōu)惠,無票收入的數(shù)據(jù)填增值稅申報表哪個位置?
老師,小規(guī)模納稅人無票收入怎么做賬?。考緢筇钤谀且粰谀??
小規(guī)模報稅 無票收入填那個位置啊
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
有沒有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊
老師 12萬左右
你好,12萬你填入到小微企業(yè)免稅銷售額。
老師 是121萬左右
你好,如果121萬你就填入到第一行和第二行?2.3行里面有一個是代開的,不要填在那個代開的。
好呢 開票了的就自己去了第三行 需要刪除么
你好,你你截圖來看一下。
第三行是我們自己開票的銷售
你好,對的,就是自己開票的部分填在第三行。
好呢 老師 本期應(yīng)繳稅額 是按3%來算的么
是的,算是3%。但是可以減免2%增值稅現(xiàn)在是1%。
不是說減按1%來算的嘛
你好,是啊,現(xiàn)在是1%啊,我上面也是說是1%。
好呢 謝謝老師
你好,不用客氣的了。