直接把那個(gè)無(wú)票收入加在第一行填寫就行了。
老師您好,小規(guī)模納稅人無(wú)票收入增值稅申報(bào)表填在哪里
老師:小規(guī)模無(wú)票收入,申報(bào)表填哪里啊
你好老師,小規(guī)模的無(wú)票收入填在申報(bào)表哪一行
請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模無(wú)票收入填在申報(bào)表哪一欄
老師,無(wú)票收入填寫在哪個(gè)申報(bào)表里,小規(guī)模公司的
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)臨時(shí)找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報(bào)個(gè)稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒(méi)有租金只報(bào)銷油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
哦哦,好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。
老師,無(wú)票收入的3%的稅費(fèi)填哪兒,1%的稅費(fèi)
你填在第一行之后,它會(huì)自動(dòng)生成3%的稅率,是你的in納稅哦。
完了之后你實(shí)際按1%交,差額2%填寫在減免稅額里面。
是填第二張表還是主表
填寫主表就行了,同學(xué)。
未達(dá)到起征點(diǎn),沒(méi)開發(fā)票,只有無(wú)票收入
沒(méi)有自動(dòng)申成
沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn),你就把你總的那個(gè)收入填寫在你的免稅銷售額里面就行呀。