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老師,還是剛才的問題, 備注,需要王雁明老師解答!

2023-04-11 21:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-11 21:58

同學你好,麻煩你接著提出問題,謝謝。

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快賬用戶4005 追問 2023-04-11 22:07

就是我不懂你給我說的。還是一樣的。我們是電商公司。客戶在店鋪買東西那個

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齊紅老師 解答 2023-04-11 22:10

同學你好,一般情況下,電商,在網上銷售時,借:其他貨幣資金-支付寶等(不管綁定的是公戶還是私戶),貸:主營業務收入(假設不考慮增值稅的話),這一步對吧?這一步你明白嗎?我們一步一步的說。

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快賬用戶4005 追問 2023-04-11 22:11

這一步我懂。

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快賬用戶4005 追問 2023-04-11 22:11

老師,你說下一步

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快賬用戶4005 追問 2023-04-11 22:13

在嗎老師!請你繼續說下一步

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齊紅老師 解答 2023-04-11 22:17

同學你好,然后提款到賬戶時,借:銀行存款(綁定的是對公賬戶),其他應收款(綁定的是私戶),貸:其他貨幣資金-支付寶等(不管綁定的是公戶還是私戶)。同時,需要給平臺要手續費發票,收到發票,借:財務費用,貸:其他貨幣資金-支付寶等(不管綁定的是公戶還是私戶)。

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齊紅老師 解答 2023-04-11 22:18

同學你好,下一步,需要給廠家付款,處理賬務,貴單位是平臺付款,還是線下付款?

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快賬用戶4005 追問 2023-04-11 22:20

需要付款給廠家的分錄,還有就是收到廠里開給我們的發票,一般都是先付款他們再開票

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快賬用戶4005 追問 2023-04-11 22:21

用銀行存款付貨款

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齊紅老師 解答 2023-04-11 22:23

同學你好,如果這樣的話,就按線下付款處理,付款時,借:預付賬款,貸:銀行存款。廠家代發貨,借:庫存商品,貸:應付賬款。結轉銷售成本,借:主營業務成本,貸:庫存商品。這能明白嗎?

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快賬用戶4005 追問 2023-04-11 22:23

麻煩老師給我說一下!

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齊紅老師 解答 2023-04-11 22:23

同學你好,上面的分錄你明白嗎?

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快賬用戶4005 追問 2023-04-11 22:24

老師,到底是預付賬款,還是應付賬款?

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齊紅老師 解答 2023-04-11 22:25

同學你好,付款時,使用預付賬款,廠家代發貨時,使用應付賬款。

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快賬用戶4005 追問 2023-04-11 22:26

你這步分錄我不懂!

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快賬用戶4005 追問 2023-04-11 22:28

后面,我付款我可以應付賬款,貸銀行存款,然后我收到發票,借,庫存,貸應付沒嗎?

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快賬用戶4005 追問 2023-04-11 22:29

可以嗎?老師!

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齊紅老師 解答 2023-04-11 22:29

同學你好,也就是說,考慮資產與負債科目的使用,以及資產負債表項目取數,也可以說是考慮是否收到發票來做賬,沒有收到發票,付款時,借:預付賬款,貸:銀行存款,這個預付賬款,是資產類科目,余額在借方,是正常顯示,否則,使用應付賬款,余額顯示負數,不好看,也會讓人說會計不專業。

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快賬用戶4005 追問 2023-04-11 22:30

在嗎老師

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快賬用戶4005 追問 2023-04-11 22:30

我還是有點不懂,老師我給你說的那個可以沒?

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齊紅老師 解答 2023-04-11 22:31

同學你好,如果先付款,借:應付賬款,貸:銀行存款,這時賬上顯示的應付賬款是負數。

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齊紅老師 解答 2023-04-11 22:31

同學你好,你說的那個可以,就是不規范。

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快賬用戶4005 追問 2023-04-11 22:32

我看不懂你說的那個啊!!!借預付賬款 貸。銀行存款,如果我收到發票,我就借庫存商品,貸預付賬款。借主營業務成本,貸庫存商品。可以沒???

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齊紅老師 解答 2023-04-11 22:32

同學你好,這樣也可以,也是不規范。

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快賬用戶4005 追問 2023-04-11 22:33

老師,我們銷售商品出去的時候不用結轉成本,是收到發票后才結轉成本是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-11 22:34

同學你好,不是的,是銷售商品的當月未,要結轉銷售成本的。不是收到發票后才結轉成本的。

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2023-04-11
同學你好,麻煩你接著提問,謝謝。
2023-04-11
同學你好,麻煩你接著提出問題,謝謝。
2023-04-11
同學你好,麻煩你接著提問,謝謝。
2023-04-12
不好意思,老師不小心接了這個題,你去問東方老師
2023-04-11
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