同學你好,麻煩你接著提出問題,謝謝。
請問老師有在解答嗎?我剛才問的題,老師說需要算一會兒,現在已經過去半個小時了,是不解答了嗎?
老師,還是剛才的問題, 備注,需要王雁明老師解答!
老師。還是那個問題! 備注:需要王雁明老師回答!!!
老師還是那個問題!!! 備注:需要王雁明老師回答!
老師,還是那個問題, 需要王雁鳴老師回答!
村賬目如果被改動過,能看出來嗎?
A公司于2017年11月成立,2018年6月發記為增值稅一般納稅人,A公司2019年3月底期末留抵稅額3萬元。2019年4月發生下列業務:。1、采購貨物一批,取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專用發票,發票注明的金額合計100萬元,進項稅額合計13萬元,4月己經全部認證通過:。2、銷售貨物取得銷售額226萬元,開具13%稅率的增值稅專用發票,?發票注明金額200萬元,稅額26萬元;當月開具一張16%稅率的藍字發票,發票注明金額50萬元,稅額8萬元,開具原因是2019年1月發生的一筆銷售業務,A公司在1月稅款所屬期己經按未開具發票申報繳納增值稅;?3、A公司2019年4月提供企業管理服務取得銷售額265萬元,開具增值稅專用發票,發票金額250萬元,稅額15萬元。4、A公司8名員工2019年4月10號出差沈陽,當月15號返回濟南,發生的往返飛機票票價與燃油費合計10900元,員工報銷時提供了注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單;。5、A公司2019年1月購入一層寫字樓,取得增值稅專用發票,截止到2019年5月當前尚有購入寫字樓的不動產待抵扣進項稅額20萬元未抵扣
老師,服務業小規模納稅人開具專用發票,稅率是多少?
公司欲采購股東二手車一輛,涉及哪些稅費。
快賬軟件期末是手動結轉損益還是點期末處理自動結轉
小規模納稅人銷售使用的車,增值稅怎么交
老師,我想問一下,總公司中標,分公司簽合同,那開票呢?
老師您好,第一做出口,現有幾個問題請教:我們是采購的國內貨物然后出口,現在我們跟國外客戶的合同是:貨物4072歐,國內貨物運輸到港口、倉儲:1000歐,總計5072歐,報關單上需要填寫這1000歐嗎?填在哪里?報關單上的生產銷售單位是填我們自己,還是填貨物實際生產單位呢?實際生產單位有兩家的
老師,公司注冊地址是在天津市A區,但是公司以公司名義在天津市B區購買了一套房產,是不是需要去天津市B區所屬稅務局做跨區稅源登記?
老師以前紙票普票0稅率如果對方未付款給紅沖需要對方確認嗎
就是我不懂你給我說的。還是一樣的。我們是電商公司。客戶在店鋪買東西那個
同學你好,一般情況下,電商,在網上銷售時,借:其他貨幣資金-支付寶等(不管綁定的是公戶還是私戶),貸:主營業務收入(假設不考慮增值稅的話),這一步對吧?這一步你明白嗎?我們一步一步的說。
這一步我懂。
老師,你說下一步
在嗎老師!請你繼續說下一步
同學你好,然后提款到賬戶時,借:銀行存款(綁定的是對公賬戶),其他應收款(綁定的是私戶),貸:其他貨幣資金-支付寶等(不管綁定的是公戶還是私戶)。同時,需要給平臺要手續費發票,收到發票,借:財務費用,貸:其他貨幣資金-支付寶等(不管綁定的是公戶還是私戶)。
同學你好,下一步,需要給廠家付款,處理賬務,貴單位是平臺付款,還是線下付款?
需要付款給廠家的分錄,還有就是收到廠里開給我們的發票,一般都是先付款他們再開票
用銀行存款付貨款
同學你好,如果這樣的話,就按線下付款處理,付款時,借:預付賬款,貸:銀行存款。廠家代發貨,借:庫存商品,貸:應付賬款。結轉銷售成本,借:主營業務成本,貸:庫存商品。這能明白嗎?
麻煩老師給我說一下!
同學你好,上面的分錄你明白嗎?
老師,到底是預付賬款,還是應付賬款?
同學你好,付款時,使用預付賬款,廠家代發貨時,使用應付賬款。
你這步分錄我不懂!
后面,我付款我可以應付賬款,貸銀行存款,然后我收到發票,借,庫存,貸應付沒嗎?
可以嗎?老師!
同學你好,也就是說,考慮資產與負債科目的使用,以及資產負債表項目取數,也可以說是考慮是否收到發票來做賬,沒有收到發票,付款時,借:預付賬款,貸:銀行存款,這個預付賬款,是資產類科目,余額在借方,是正常顯示,否則,使用應付賬款,余額顯示負數,不好看,也會讓人說會計不專業。
在嗎老師
我還是有點不懂,老師我給你說的那個可以沒?
同學你好,如果先付款,借:應付賬款,貸:銀行存款,這時賬上顯示的應付賬款是負數。
同學你好,你說的那個可以,就是不規范。
我看不懂你說的那個啊!!!借預付賬款 貸。銀行存款,如果我收到發票,我就借庫存商品,貸預付賬款。借主營業務成本,貸庫存商品。可以沒???
同學你好,這樣也可以,也是不規范。
老師,我們銷售商品出去的時候不用結轉成本,是收到發票后才結轉成本是嗎?
同學你好,不是的,是銷售商品的當月未,要結轉銷售成本的。不是收到發票后才結轉成本的。