你好,你只要填寫了調增數據,這里面都會提示你的,你可以忽略,你只要填寫的正確的,可以不用管的。
匯算清繳完風險提示這么多哪有問題呢? 一、1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為:【134344.2】元;3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第43行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第3列“其他_調增金額”為:【0】元;6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第46行第3列“合計_調增金額”為:【196265】元;7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調增項目是否準確填報 這個提示有沒有什么風險?
公司付了個財產保險費。對方給我們開的發票是:其他財產保險服務,規格型號是保單。那么在年度匯算清繳下的納稅調整項目明細表里,需要體現一下這個金額嗎?如果需要提現的話,在哪一行哪一項目上體現那?謝謝你了
老師,我現在匯算清繳要把入了主營業務成本的工資調整到期間費用。不然系統預警提示成本遠遠大于收入。我是按照同個金額,一邊營業成本那里減少,同事去納稅調整項目報表明細表的其他欄,賬載金額填0,稅收金額填營業成本減少那個金額,是嗎?
我們有一個公司是小微企業,而且是半路接過來的這個單位,2020年度應該是虧損,2021年有營業利潤也繳企業所得稅來著,匯算清繳時提示是退稅,為了不想退稅就納稅調整增項其他項,調整完了不退稅了,提交的又提示小微企業有優惠政策的那個明細表,我沒填那個表,現在稅管員打過電話說應該是市稅局要求填寫,這種情況是不是沒法在動我填的那個納稅調整增項了?
有一家勞務公司現在報匯算清繳,風險掃描提交的時候有一些提示,有10多萬沒有票要調增,我是在納稅調整項目明細表A105000第十七其他里面填的金額,這個提示收入類調整項目第十一行其他的金額為0,我這個金額到底是應該填哪里啦。
老師,請教下就是我們是商鋪,租客交每個月的店面租金,我們應該開什么發票,稅點是多少啊
不管是哪種成交方式,發票都是FOB金額,是吧?除了以出廠價成交方式外。
你好老師!就是我們公司實際花了8000多買的電腦進行公益性捐贈,但是對方給我們開了1 w的發票,這個要怎么入賬啊?
老師,個體工商戶,只在工商辦理執照。積務未開通,簡易注銷怎么操作
工地用的工程車,都是個人的無法提供發票怎么辦?去稅務局代開發票個稅又高,
請問老師,我這邊有筆借款利息,我是子公司,母公司打給我的借款利息還給銀行的,收到母公司打過來的借款利息的現金流量是什么?
老師。交互分配法怎么計算啊?
提供檢測服務,需要簽合同,繳印花稅嗎
小規模納稅人之前收到一張專票,稅額做在了應交增值稅進項稅額,現在要把這筆進賬轉出,怎么做分錄呀
老師,公司參加糖酒會宣傳產品,費用計入差旅費還是業務宣傳費
謝謝郭老師。
不用客氣,工作愉快。
郭老師,我還想問你一個問題,就是匯算清繳還需要填年度關聯申報的那個表嗎?
你好,你們有關聯企業的嗎?如果沒有,不用填寫。
關聯企業就是分公司之類的嗎
好,他不是分公司,是母子公司,或者是同一個法人,同一個股東,或者是股東之間是親戚。
我們老板還有另外的公司,法人股東也是他,那需要填嗎?
對的,是的,這個需要填寫你們有關聯業務嗎?就比如你銷售給他,他銷售給你。
以前開了票的,但是去年沒有業務開票。這個需要填嗎
關聯企業之間開了發票嗎?如果開了的需要。
去年沒有開發票。
那就不用填寫的,是不是沒有業務,你自己判斷一下可以嗎?我實在是弄不清楚了,
沒有業務,再就說匯算清繳上面的那個資產總額要填平均值,這個平均值是怎么算的。
去年第四季度企業所得稅申報表主表上方有一個資產、人數季度平均。
好的,謝謝郭老師
不用客氣,工作愉快。