你好,工資是按月計(jì)提的,只是先不支付。收入也是按實(shí)際銷售月份入賬,收到款后沖應(yīng)收賬款
老師:是這樣的,我想咨詢一下,就是小規(guī)模那個(gè)勞務(wù)公司,他一個(gè)發(fā)放工資的一個(gè)分錄的問(wèn)題,因?yàn)樗墓べY發(fā)放有點(diǎn)麻煩,就是他現(xiàn)在不是九月份嘛,他才發(fā)了七月份的工資,那我七月份是不是應(yīng)該做計(jì)提對(duì)吧?然后八月份又開(kāi)了票,所以我現(xiàn)在做的時(shí)候就有點(diǎn)迷糊了,七月份我做的分錄計(jì)提是借了工程施工貸應(yīng)付職工薪酬-工人工資,那八月份就確認(rèn)了收入之后,我應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)成本的,但是他九月份才給我們把那個(gè)工人工資的錢打過(guò)來(lái),我現(xiàn)在就是七八月,我就有點(diǎn)糊涂。
老師 我想問(wèn)一下 我們公司因?yàn)橐咔樵?.9月工資差旅都沒(méi)發(fā)放 10月份開(kāi)始上班 今天陸續(xù)發(fā)放8工資和報(bào)銷差旅 但是打印九月份的回單和對(duì)賬單出來(lái) 對(duì)賬單什么沒(méi)有工資款項(xiàng) 回單也沒(méi)有差旅 那我9月份的賬務(wù)怎么處理呢?是按對(duì)賬單做還是???
那請(qǐng)問(wèn)一下老師我的公司是做勞務(wù)派遣核酸采樣的,我的銀行流水也只有發(fā)放工資退回工資這樣,那我是不是發(fā)放時(shí),借:應(yīng)付工資 貸:銀行存款 退回時(shí):借:銀行存款 貸:應(yīng)付工資呢 第二:是不是付出去多少工資就結(jié)轉(zhuǎn)多少勞務(wù)人工成本 第三:我是從4月份開(kāi)始建立賬套的,但是銀行流水從6月份開(kāi)始做,6月份支付5月份工資,6月付出去多少工資就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本是嗎,那我是否還需要去計(jì)提工資呢,因?yàn)楝F(xiàn)在沒(méi)有費(fèi)用票,也只有工資成本
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司的業(yè)務(wù)員的工資是客戶貨款回來(lái)才發(fā)放的,那么我們1月份的貨款,4月份才回來(lái),那我這邊計(jì)提提成應(yīng)該是哪個(gè)月呢?是1月份還是4月份呢?因?yàn)椴淮_定什么時(shí)候客戶會(huì)付款的,或者是否會(huì)壞賬的情況下
老師好我想請(qǐng)問(wèn)一下我們公司4月份發(fā)了一唉代發(fā)提成,走的公戶,所以沒(méi)弄個(gè)稅,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)放金額要連同5月工資一塊合并計(jì)算稅款,那我個(gè)稅真正申報(bào)繳款是只按照5月的工資申報(bào)還是連同4月的提成一起申報(bào)呢
我是個(gè)體戶,不小心申請(qǐng)了財(cái)務(wù)制度備案。怎樣才能取消這個(gè)財(cái)務(wù)制度備案
你好,第一季度工會(huì)經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)期限是什么時(shí)候了
小規(guī)模納稅人支付材料款45000及勞務(wù)費(fèi)50000,并一共取得9萬(wàn)發(fā)票怎么做賬
算所得額為啥境內(nèi) 境外加一塊??25% 算?那算出來(lái)是境內(nèi)應(yīng)該交的還是境外應(yīng)該交的
老板提問(wèn):出納的價(jià)值,給企業(yè)帶來(lái)什么價(jià)值每周都要面對(duì)面匯報(bào)一次,請(qǐng)問(wèn)我可以從哪些點(diǎn)切入,且不會(huì)那么幼稚
根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表怎么編制科目余額表
老師,延遲納稅有什么風(fēng)險(xiǎn)
我們武漢的企業(yè),現(xiàn)在辦稅人員要離職,如何在廣東省電子稅務(wù)局增加新的辦稅人員呢
發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商去年開(kāi)具的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,要求供應(yīng)重開(kāi),供應(yīng)商不愿意,這是為什么?
減少公司資產(chǎn)都有什么辦法呢?
那如果到時(shí)候貨款沒(méi)有收回來(lái)呢?或者發(fā)生現(xiàn)金折扣呢?這樣如何寫分錄呢
你好,貨款沒(méi)收回來(lái)就會(huì)一直掛在應(yīng)收賬款上,發(fā)生現(xiàn)金折扣你就沖財(cái)務(wù)費(fèi)用
我主要想問(wèn)的是業(yè)務(wù)員提成那部分,不是應(yīng)收賬款那部分
你好,業(yè)務(wù)員提成你不是發(fā)工資給業(yè)務(wù)員,一筆歸一筆的,你收回到多貨款就入多少收入 提成支付時(shí)再做發(fā)放工資的分錄
就是我1月份的銷售,5月份才收到貨款,但是發(fā)生現(xiàn)金折扣了,那么我這邊做利潤(rùn)表的時(shí)候是做在1月份還是5月份呢
業(yè)務(wù)員提成是銷售費(fèi)用的,如果做在1月份的話,那是1月份的時(shí)候計(jì)提,但是我那個(gè)時(shí)候不知道能收回多少錢,那我計(jì)提的提成就對(duì)不上呀
你好,現(xiàn)金折扣在5月的賬里做
那業(yè)務(wù)員的提成呢?
提成你發(fā)工資的時(shí)候做啊 比如提成5萬(wàn),你發(fā)5萬(wàn)給員工 借:應(yīng)付職工薪酬 5 貸:銀行存款5
那我這邊計(jì)提業(yè)務(wù)員的提成是1月份還是5月份呢?
你好,1月的收入,1月計(jì)提業(yè)務(wù)員提成工資
我這邊1月份發(fā)生的銷售,提成就不計(jì)算,等5月份實(shí)際收到貨款的時(shí)候計(jì)提提成,就是 借 銷售費(fèi)用 提成金額 貸 應(yīng)付職工薪酬 然后發(fā)放的時(shí)候再正常操作嗎?
那回來(lái)的貨款少了,就到時(shí)候再?zèng)_減那個(gè)提成金額是嗎?
你好,如果貨款少了,那你的提成也少了,你的工資要沖銷一部分。
就是真正回來(lái)的時(shí)候沖減,1月份的利潤(rùn)表不需要調(diào)整,5月份回來(lái)的時(shí)候調(diào)整5月份的利潤(rùn)表就可以了是嗎?
你好,是的,5月的報(bào)表才調(diào)整
好的,謝謝你
你好,不客氣,祝你工作愉快