同學你好,首先你要繳納本期取得收入的增值稅,進行增值稅申報,同時申報增值稅附加稅,另外需要申報一季度預繳所得稅,目前應納稅額在300以內,所得稅率實際可按5%計算,所得106000*5%=5300
我們是小規模納稅人。2021年第四季度,開票金額沒有超過45萬,增值稅轉為營業外收入,我報企業所得稅的時候,忘記把這個加進去報稅了,現在去年第四季度的稅已經報了,也繳款了,我現在應該怎么做呢?
比如說我現在第一季度 營業收入是200萬, 營業外收入6000元 成本140萬. 費用開支50萬, 普票金額開了23500元 所得是106000 那我應該交多少稅,要交什么稅 我應該怎么填寫納稅人季度申報表
某企業,2020年度實現營業收入1000萬元,營業成本500萬元,稅金及附加60萬元,銷售費用60萬元,管理費用50萬元,財務費用50萬元;無營業外支出和營業外收入;本年累計實際已繳納所得稅額20萬元;(從業人數100人)請填報企業所得稅年度納稅申報;該企業選擇不填報A101010、A102010、A104000表;問題:1、該企業是否符合小型微利企業條件2、國家對小型微利企業企業所得稅年度納稅申報是如何規定的,寫出文件文號?3、該企業企業所得稅年度納稅申報表需要填寫哪些表單?如何填寫,最終需要繳納企業所得稅是多少?
老師,請問一下 小規模納稅人一個季度開出普票10多萬, 做賬的時候我做的是: 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費應交銷項稅 最后報表就顯示有應交稅費。 我還少了哪一步呢?該怎么做呢?
老師,我這個老板這個戶,第一季度經營所得個稅他申報的不對,也來不及更改了,第一季度他沒開票,增值稅申報是正確的,第一季度經營所得估計隨便填寫的,金額應該是幾萬,我也看不到,第二季度經營所得我申報的,收入總額低于5萬提示比上季度低,收入總額我就填了五萬,成本填寫了30000,利潤就是20000,就是系統里其實就第二季度的六月份就開了三張普票金額一共39.6,一月份到9月份六開了些三張普票,像這種情況是,1到9月份分錄該怎么做呢,具體怎么調整呢,第二季度經營所得不是我申報的,不知道具體數據
如何從會計學堂里下載租賃合同
老師,深圳這邊4月補繳24年7月—11月社保費用,有沒有滯納金啊
老師,工商年報的時候需要把其他應付款轉入實收資本的款也填入進去嗎
老師,工會經費申報的計稅依據是什么?
老師,一般納稅人勞務公司選擇簡易計稅還是一般計稅,是需要稅務局核定嗎?還是誰說了算
老師,我想算算我們公司24年全年的增值稅負和企業所得稅負是否正常,怎么算比較合適?是用全年的銷減進除以銷售收入?還是用實際繳的增值稅稅款?
老師農村房子也要交房產稅嗎
老師,你好,我想問下,考了初級可以直接考稅務師,還是需要先考中級呢
老師,建筑勞務公司沒有夸區域施工,一般計稅還可以差額開票嗎
工商年報中從業人數,,是按什么算的
所得稅的申報表填寫,先填列資產負債表,再填得潤表,所得稅報表會自動獲取報表數據核算本期應納所得稅額,核對稅額是否正確,無誤就點擊申報即可
那我這個季度一起只要交5300嗎
按你所發數據,所得為106000時,第一季度所得稅預繳就是5300
你可以告訴我我每個稅種一起要交多少錢
同學,這個范圍太廣了,你可以問細節一點
僅上面幾個數據,得不出所有答案的,可以問具體的問題
增值稅要交多少
同學開票金額多少呢?
營業收入200萬,開票稅點是按多少開的?
如果開票金額為200萬,則本期應納增值稅為200*1%=20萬
按13%增值稅個人所得稅1%
開票金額是%1
13%就是200*13%,不涉及個人所得稅