借,銀行存款,貸,以前年度損益調整,借,以前年度損益調整 貸利潤分配-未分配利潤。
老師,15年度企業所得稅匯算清繳后有退稅,今年3月做的退稅,已到賬,這筆分錄怎么做?
收到匯算清繳企業所得稅退稅怎么做分錄
跨年度企業所得稅匯算清繳收到稅務局退稅477,收到的這筆退稅分錄怎么做
企業收到所得稅匯算清繳退稅怎么做分錄
收到稅局退回2022年匯算清繳的企業所得稅怎么做分錄
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師那以前年度計提的企業所得稅跨年度還要沖回嗎
對,肯定還是需要沖銷的。
老師那具體的分錄怎么做
你計提的時候怎么做賬?
借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業所得稅
借,應交稅費應交企業所得稅,但以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
老師您看一下是不是這樣做
對,沒錯,是這么做的。
謝謝老師
幫忙給個五星好評,謝謝你。