您好! 運費和和貨物的增值稅率不同,運費通常為9%,應該分開列示
老師 請問哈 A公司是供應商,B公司是銷售商,C公司在B公司哪里采購商品。 現在B公司到A公司哪里采購,貨物20萬、運輸費10萬,合計支付給A公司30萬,收到A公司開給B公司的發票20萬。 C公司去B公司采購產品,也是貨物20萬、運輸費10萬,合計支付給B公司30萬,收到B 公司開具發票20萬,剩余的10萬,由運輸公司直接開具發票給C公司。 B公司代收代付的10萬元運輸費,賬務上直接相互抵消。 老師 這種處理 合理嗎?
我公司銷售貨物給甲公司,合同上寫清楚的,運費是我公司出的。那我開銷售貨物發票的時候不是應該把運費一起算在內嗎,假如貨物90萬,運費10元。我開票的時候不是直接開貨物100萬嗎,第三方運輸單位給我開票的時候,我入銷售費用-運輸費就是了,對吧?
A是物流公司 B是供應商 C是購買方(A與C是同一法人),B與C簽訂購銷合同,并由A負責運輸,正常情況下B應付A運費,C付B貨款,(A與C是同一法人)現把B應該付給A的運費直接抵減C應付B的貨款費用,A開給了B運費發票,B開給C銷項發票,C付款是-B應付A的運費部分=C應付B的貨款費 現在B應付A運費553800元,A給B開票60萬多開46200元;C應付B貨款243658.47元,如果把B應該付給A的運費直接抵減C應付B的貨款費用,那現在C還應付B多少貨款呢
銷售貨物 的銷售合同,注明貨物金額100萬 ,運費10萬,公司沒有運輸資質,貨物由我們的供貨方直接運輸到我們的客戶處。 我們的供貨方只給我們開貨物發票。我們給客戶怎么開發票? 運費算進貨物還是?
A公司銷售貨物給B公司,貨款500運費1萬,由A公司運給B公司,那開票的時候這個運費要單獨列一行1萬X13%,還是直接501萬,501X13%的稅率直接算
你好,老師,我們公司是一般納稅人和景區合作,每個月的營業收入我們打給景區的錢,景區扣掉分成打給公司。我們打給景區的不給開票,然后還要我們給他開13個點的發票是不是不合理,我們只能開6個點的,想問下從哪個角度協商雙方都能承擔較少的稅負?
期初庫存商品已經進入系統,怎么平賬?具體怎么操作?
老師,公司給個人代扣代繳的勞務費,個人把發票開給公司,因為有好幾千人,可以不打印發票,憑證里邊付勞務發票的明細可以嗎
老師382 題答案說是因為不能發放現金股利所以是錯的,但書上寫資本公積不能用來彌補虧損,所以那個是正確是
股東從原公司退股,原來投資十萬元,退回來8萬元股本金,需要繳納什么費用或者稅費嗎?
老師您好 有個殘疾人企業生產假肢 去年開了挺多的 然后 收入全免 我們應該在年度報表里哪個行里填寫??
老師好個體工商戶在電子稅務局登記的開戶銀行可以是法人個人的銀行卡是嗎
老師,你好,公司是一般納稅人和景區簽訂了合作,每個月的營業收入打給景區,景區扣掉分成打給公司,要求景區開票,景區不開票怎么說服?賬務怎么處理,公司賬務稅務負擔小些?
老師,發現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業收入是58000,凈利潤是-10000多,小規模免稅,營業稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了,導致營業收入增加利潤增加
老師公司是農產品企業,要開1萬元服務費發票,我們營業執照有技術服務,信息咨詢服務,這樣可以嗎?如果如果不可以,增加營業范圍應改增加什么
可這個貨運服務不是A公司委托第三方貨運公司運到B公司,是A公司自己運過去,也要以9%的稅率單獨列示嗎,我怎么感覺平時很多公司企業賣東西都是合計數直接用一個賦碼稅率
通常若對運輸費合并到貨物成本會增加公司的稅負,但是若不關注稅負問題合并處理也是沒有問題的