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老師速達軟件,打印的報表,比如稅金及附加本期金額有負數(shù),退回的稅款,是不是應該減少本連累計處我和怎么是增加呢

2023-04-09 17:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-09 17:36

對的,是的,比如一到11月份是100 12月份-20 累計80

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快賬用戶5665 追問 2023-04-09 17:44

老師退回18年的印花稅怎么做分錄,收款到結轉

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齊紅老師 解答 2023-04-09 17:44

借銀行 貸應交稅費,借應交稅費, 貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤 匯算期交納稅調增。

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快賬用戶5665 追問 2023-04-09 17:46

應交稅費,二級科目寫什么,現(xiàn)在不都是附加稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-09 17:49

你好,二級科目印花稅。

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快賬用戶5665 追問 2023-04-09 17:51

印花稅應交稅費里邊沒有,平時做賬都是稅金及附加里邊做的

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齊紅老師 解答 2023-04-09 17:57

借銀行存款貸以前年度損益調整

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快賬用戶5665 追問 2023-04-09 18:04

就做這一個分錄就行了嘛

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快賬用戶5665 追問 2023-04-09 18:06

借,銀行,袋,以前年度損益調整,借,以前年度損益調整,袋未分配利潤嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-09 18:09

你好是的 是這么做的

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對的,是的,比如一到11月份是100 12月份-20 累計80
2023-04-09
修改貸貸:稅金及附加為借方紅字 借:應交稅費,借:稅金及附加(紅字)
2022-07-07
同學,你好,做個管理費用-其他調整一下,寫明原因
2024-04-30
你好,學員,直接修改審報表,退回的部分填寫在營業(yè)外收入就可以的
2022-07-09
你可以不填明細項目內容的
2022-07-09
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