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你好,老師!今年紅沖去年的發票100萬,稅1萬,如何做會計分錄?

2023-04-09 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-09 14:51

原分錄紅沖就是了,不用做以前年度損益

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快賬用戶6056 追問 2023-04-09 14:56

要是做以前年度損益調整呢,怎么做會計分錄?

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快賬用戶6056 追問 2023-04-09 14:56

麻煩將會計分錄告知,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-04-09 14:57

跟當年紅沖一樣的做,只是涉及損益的科目使用利潤分配-未分配利潤替代

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快賬用戶6056 追問 2023-04-09 14:57

能不能告知具體會計分錄呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-09 14:59

借:應收賬款/銀行存款? 負數 貸:利潤分配-未分配利潤? ?負數 ?????? 應交稅費-應交增值稅??負數

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原分錄紅沖就是了,不用做以前年度損益
2023-04-09
借,應收賬款-51×1.01 貸,以前年度損益調整-51 應交稅費,增值稅 借,應收賬款60×1.01 貸,以前年度損益調整-主營業務收入60 應交稅費,增值稅
2022-11-07
借:應付賬款-暫估5 貸:利潤分配-未分配利潤5
2025-03-08
同學你好 直接原分錄負數紅沖
2025-04-15
你好,紅沖就是以前做了一張錯誤的憑證,就用紅字做一張和藍字一模一樣的紅字憑證,就可以把原憑證沖了,然后再重新再做一張正確的憑證就可以了.
2023-12-15
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