朋友的丰满人妻hd三级动画,色久悠悠婷婷综合在线亚洲 ,欧美牲交黑粗硬大,欧美性欧美巨大黑白大战

咨詢
Q

老師好,公司當月發上月工資扣本月社保,工資表里的應發工資實際是上月數,社保是當月數。例:2月下旬統計1月考勤后發工資,但社保扣的卻是2月的,請問2月份做工資表表頭應該寫幾月?寫實際考勤工資月份1月?還是繳納社保發放工資的2月?謝謝~ 如何做計提和發放的分錄?

2023-04-08 17:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-08 17:58

2月下旬統計1月考勤后發工資,但社保扣的卻是2月的,請問2月份做工資表表頭應該寫幾月? 答:工資表表頭 1月 因為發一月工資

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-08 18:00

因為社保現在規定是當月交當月 而工資 是發上月,你們工資推遲了一個月發,用的考勤也是上月。 這個沒有關系。很多企業都是這樣。

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-08 18:02

計提社保 借:管理費用-社保 貸:應付職工薪酬 發放工資 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款-社保個人部分 貸:應交稅費-應交個人所得稅 貸:銀行存款

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-08 18:03

還有一筆計提工資 借:管理費用 貸:應付職工薪酬

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-08 18:03

先計提再發放工資

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-08 18:04

繳納社保 借:應付職工薪酬-社保 借:其他應付款-社保個人部分 貸:銀行存款

頭像
快賬用戶5785 追問 2023-04-08 18:12

老師,那工資表表頭就是2023年1月,在1月做計提和2月發放的時候都附這張工資表?個稅是在3月申報,本期收入是1月工資收入,社保是2月,這樣錯月沒有關系嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-08 18:14

那工資表表頭就是2023年1月,在1月做計提和2月發放的時候都附這張工資表 答:是的。就是這張人事做的工資表 發工資的時候還有銀行回單放記賬憑證后面。

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-08 18:15

個稅是在3月申報,本期收入是1月工資收入,社保是2月,這樣錯月沒有關系嗎? 答:您2月發了錢 3月申報個稅的時候,就報2月發錢的那次。 稅務不講月份的,反正您這個月發了錢,下月就申報這個月發的。

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-08 18:17

我又回憶起來了我上個公司就是這樣的。 原因在于老板推遲一個月發工資。

頭像
快賬用戶5785 追問 2023-04-08 18:24

1月做計提分錄,摘要寫計提1月工資 借管理費用 貸應付工資 -工資、社保、公積金 2月發放 借應付職工薪酬 貸:其他應付款-社保個人部分 貸:應交稅費-應交個人所得稅 貸:銀行存款 老師,個人代繳社保屬于其他應付還是其他應收?個人繳納的社保,公積金,個稅都由公司承擔,分錄也是這樣做嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-08 18:35

個人代繳社保屬于其他應付還是其他應收? 答:我一般做 其他應付款-社保個人部分 有些會計也做 其他應收款-社保個人部分。 最后繳納就沖平了。 您覺得其他應收款好理解 可以做:其他應收款。

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-08 18:36

個稅分錄: 發放工資 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款-社保個人部分 貸:應交稅費-應交個人所得稅 貸:銀行存款 繳納個人所得稅 借:應交稅費-應交個人所得稅 貸:銀行存款

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-08 18:38

公積金 也分 單位部分和個人部分 ,公積金和社保計提和繳納分錄一樣。

頭像
快賬用戶5785 追問 2023-04-08 18:43

其他應付款好像更好理解,看有的做其他應收,所以問問您。老師,員工個人繳納的社保,公積金,個稅都由公司承擔,不從工資里扣,都加到工資,分錄也是這樣做嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-08 18:44

借:應付職工薪酬 貸:其他應付款-社保個人部分 貸:其他應付款-公積金個人部分 貸:應交稅費-應交個人所得稅 貸:銀行存款 社保公積金個人部分 個稅都是從工資里面扣的。

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-08 18:46

老師,員工個人繳納的社保,公積金,個稅都由公司承擔,不從工資里扣,都加到工資,分錄也是這樣做嗎? 答:您要公司承擔嗎? 社保公積金 個人部分 個人所得稅都是要個人承擔答。

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-08 18:54

公司都承擔也是這個分錄。這是正規分錄的 公司都承擔只不過把工資表 應發工資 變大 ,但是從賬上來說看不出來。

頭像
快賬用戶5785 追問 2023-04-08 19:01

是的,都由公司承擔,交納分錄仍然寫借其他應付款 個人社保公積金個稅 這個分錄嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-08 19:07

是的 公司都承擔也是這個分錄。這是正規分錄的 公司都承擔只不過把工資表 應發工資 變大 ,但是從賬上來說看不出來的。

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-08 19:08

我們的會計分錄怎么做 都是有規定的,不能說公司想怎么操作 就怎么做的。

頭像
快賬用戶5785 追問 2023-04-08 19:08

雖然由單位全額承擔,繳納時仍做分錄:借應付職工薪酬-單位社保公積金單位 借其他應付款-個人社保公積金 應交稅費-個稅 貸銀行存款,

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-08 19:09

這個人要到手拿多少萬,那他的社保公積金個人部分和個稅的那一部分就加到應發工資里啊,把應發工資變大。

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-08 19:10

我們平時跟公司談的多少錢都是應發工資數。所以扣完了個稅、社保和公積金的個人部分之后就到手,沒有那么多錢的。

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-08 19:10

這個人如果跟公司談要到手拿多少錢,那他所有的繳納的個人部分 就得加到應發工資里面。

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-08 19:11

會計分錄最好 不要動,不然如果有誰過來查賬,就發現賬做的很奇怪。

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-08 19:17

雖然由單位全額承擔,繳納時仍做分錄:借應付職工薪酬-單位社保公積金單位 借其他應付款-個人社保公積金 應交稅費-個稅 貸銀行存款, 答:是的 我們做賬要按照準則做,所以您現在學的會計書上的那些做賬分錄就都是準則規定的分錄。

頭像
快賬用戶5785 追問 2023-04-08 19:44

老師,可以再問您一個分公司記賬的事嗎?異地分公司沒有業務收入,總公司打款到分公司銀行賬上,用來發工資交社保公積金,打的這些款不需要分公司還,分公司應該如何做分錄?

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-08 20:14

異地 您分公司是獨立核算的吧

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-08 20:18

如果不要還 分公司做收入才行,不然做往來就要還錢。

頭像
快賬用戶5785 追問 2023-04-08 20:27

對,是獨立核算,做收入?老師您能寫一下分錄嗎?如果是收入還要交所得稅?那要改成非獨立核算就不用交稅了嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-08 20:32

你是異地的分公司。 根據《中華人民共和國公司法》的相關規定,以及在實務的操作中;在異地設立分公司,是獨立核算.

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-08 20:33

要開發票做收入才能不還錢 如果做往來肯定要還錢的。 而且這個異地的分公司是要獨立核算的。

頭像
快賬用戶5785 追問 2023-04-08 20:44

老師,分公司怎么做收入分錄?借銀行存款,貸什么呢?如果做了收入還需要交所得稅嗎?分公司沒有業務,也沒有發票。

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-08 20:50

借:銀行存款 貸:主營業務收入/其他業務收入。

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-08 20:50

總分之間 服務費 咨詢費 什么的都可以。

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-08 20:51

但是不需要還錢就要開票。獨立核算可以開發票。

頭像
快賬用戶5785 追問 2023-04-08 20:56

老師,做主營業務收入 還要做應交稅金應交增值稅嗎?分公司也是按照上面那些分錄做計提是嗎?老師可以加您嗎?有問題還像您請教咨詢?

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-08 21:02

做主營業務收入 還要做應交稅金應交增值稅嗎? 答:是的 要開票 肯定要交增值稅

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-08 21:03

分公司做賬一樣的哦。 您把它當作正常公司來做。

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-08 21:04

這個APP我也不知道怎么操作。 我用會計答APP。 您問的時候 可以艾特一下我。@

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
2月下旬統計1月考勤后發工資,但社保扣的卻是2月的,請問2月份做工資表表頭應該寫幾月? 答:工資表表頭 1月 因為發一月工資
2023-04-08
你實際扣除的是哪個月的社保費用
2021-02-04
同學你好 這個是扣六月的社保 2.是七月的
2023-08-08
同學,你好,是的,就是你說的這樣做的
2023-02-05
一、1月計提工資,按應發工資2000元計提,假定這個員工是管理人員,分錄是: 借:管理費用 ——工資 2000 貸:應付職工薪酬——工資 2000 二、 繳納社保費用,分錄是: 借:管理費用——社保費用 929.33 借:其他應收款——XX員工 390.39 貸:銀行存款 1319.72 三、發放工資,你回復一下再處理
2023-04-11
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×
主站蜘蛛池模板: 镇安县| 三亚市| 扬中市| 额济纳旗| 静安区| 梁河县| 肥城市| 中西区| 于田县| 勃利县| 永登县| 当雄县| 图们市| 荥经县| 花莲市| 五常市| 晋州市| 凌海市| 修武县| 安岳县| 应城市| 武穴市| 海林市| 乌兰浩特市| 锦屏县| 达孜县| 乐平市| 永定县| 淮北市| 古浪县| 浦东新区| 分宜县| 河西区| 绥德县| 个旧市| 攀枝花市| 和田市| 华安县| 新沂市| 宾川县| 洞口县|