匯算清繳后,彌補虧損才能帶出來
老師,企業所得稅預繳可以彌補以前年度虧損,年度匯算清繳的時候,也可以彌補以前年度虧損,這個是怎么來的?預繳得時候,數都是自動帶出來的?不知道數據怎么算的?
老師好,我們去年有虧損,再今年填報企業所得稅是報表已經彌補過去年的虧損,在第二季度填報所得稅是又自動出來了去年虧損的數據,第二季度說的稅還能彌補虧損嗎?這算是重復彌補嗎
老師,請問在季度企業所得稅申報表就是第四季度中彌補以前年度虧損的數據是系統自動帶出來還是需要手動填寫的?
老師你好,請問1月份申報所得稅的時候稅務系統會自動帶出彌補以前年度虧損的數據嗎?
老師,我報季度企業所得稅的時候,系統自動從財務報表帶過來的數據,什么彌補以前年度虧損都填不進去,正常嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
我一季度預繳了所得稅,如果后期到年底是虧損的,是不是可以申請退稅的
是可以申請退稅的
我先報了季報,后報的匯算清繳,季度已經預繳了所得稅,這個沒影響吧
先報了季報,后報的匯算清繳,季度已經預繳了所得稅,這個沒影響。