同學你好,(1)借:在建工程 137 借:應收利息 18 貸:應付利息155 (2)借:在建工程24.15 借:財務費用265.85 貸:應付利息290
老師,這個第十題的第五小問,答案紅色標記部分不懂,請教下。第一張圖是問題,第二張圖是答案
第一張圖片是系統答案,第二張圖片是我做的分錄,為什么是錯的?銀行存款不是不能用紅字?
題目在圖片里老師第一張是題目第二張是問題
第一張是問題,第二張是寫答案的
老師這道題的第四小問,第二張圖片是我寫的,第三張是正確答案,我想知道我寫的為啥不對
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
老師,這500 1000是哪里來的?
同學你好,在20x7年7月1日,專門借款累計3000,實際支出3500。超過部分占用一般借款500。在20x7年10月1日,專門借款累計5000,實際支出6000,超過部分占用一般借款1000。
老師 那我這張表寫對了嗎
同學你好,這張表正確。