你好,納稅調整明細表扣除項目里面有一個罰沒支出。
老師,企業所得稅匯算清繳,我們公司有行政罰款要調增的填哪張表呀
老師,21年度的工資要調減,在企業所得稅匯算清繳表里面填在哪里?
企業所得稅匯繳清算,罰款,現在填匯繳清算,需要調增,填 哪里面
企業所得稅匯算清繳,要調增賬上計提的成本,填在哪一項里面?
企業所得稅匯繳清算,有一個營業外支出2萬,不能稅前扣除,匯繳清算填寫在哪里?怎么填寫納稅調增2萬?
老師,我們是內賬,房租一年2400元,這個我有沒有必要分攤到每個月呢,我現在是一次性做到費用里邊的,我們是批發零售行業,租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個是做管理費用還是銷售費用好
老師好,什么是分賬系統
老師,勞務公司給用工單位開的是專用發票,但是成本是代發工資,這樣可以出成本嗎
年報中有利潤情況下是否享有民族地方部分優惠的三個選項,申報時怎么判斷是否享有呢?還是按默認的來?
公司處置了一個運輸設備(購進時有進項抵扣的),怎么開發票。項目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計算,怎么申報?
老師,公開招標,四個供應商,預算790萬,其他三家供應商報價差不多600多萬,有一家報價410萬,這家報價低的怎么才能證明合理性?
原來認繳時間都很長,比如一個公司認繳出資時間是2047年,現在新的公司法規定5年內要實繳到位,現在企業年檢,認繳時間是按章程的認繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
經營所得稅的預繳納稅申報是季度的報表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的
小規模納稅人是季度普票+專票共計30萬才免稅嗎
你好,只要開了專票都不免增值稅的,如果是季度銷售額總的在30萬以內,普通發票才可以免。
想當于主營業務收季度30萬免稅,是含稅30萬還是?
你好,這個是不含稅的金額。
收入不含稅在30萬內免稅
你好,對的,是的,前提是普通發票。
如果普票超過30萬怎么填小稅模申報表呢,填哪一行
你好,普通發票第一行和第3行里面填寫減免的2%,在主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發生額、實際抵扣金額里面填寫。
比如普票35萬怎么填申報表
第一行和第二行填寫不含稅的金額是多少?35嗎?如果是的話,填寫35。
減免的2%在主表應納稅減征額還有減免明細表本期發生額實際抵扣金額35萬乘以2%。
恩,減免本期發生額和實際抵扣金額都填7000
對的是的,對的是的,對的是的。
如果30萬內免稅就填第十行,主表還需要填其它的嗎?
對的,是的,其他的不需要填寫。
其它的是自動生成嗎?免稅額
是的,免稅的稅額按照3%的來。
批發零售行業的稅負是多少
你好,小規模沒有增值稅稅負。