你好 22年的時候,借;預付賬款,貸:銀行存款 23年的時候,借:原材料,貸:預付賬款?
老師你好,請問我22年暫估了原材料已經入庫領用了,12月31號沒有來發票也沒有紅沖之前暫估的,到23年年來了一部分發票,請問我應該怎么做賬務處理啊
老師我22年暫估了原材料,發票沒來沒做紅沖,這些原材料都已經領用了,有的已經出庫了,現在1月份來了一部分發票,我應該怎么做賬務處理,跨年了
你好,老師,我是建筑行業的,因為發票滯后,只能先暫估入庫,現在出現問題,我22年暫估了一筆材料,23年發票才到,但是發票開具內容跟我暫估入庫的有出入,22年已經關賬,我23年該怎么處理呢?
老師,我想問下就是有22年付款但是22年收到的發票,沒有在22年去原材料,還是掛賬預付賬款,22年已經結賬不能反結賬,要怎么處理這筆呢
老師,22年有一筆材料款已經付款,但是供應商沒給開發票,23年開具的發票,我要怎么做賬12月,23年1月又要怎么做賬呢,22年還缺少一部分材料發票
老師,我們是內賬,房租一年2400元,這個我有沒有必要分攤到每個月呢,我現在是一次性做到費用里邊的,我們是批發零售行業,租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個是做管理費用還是銷售費用好
老師好,什么是分賬系統
老師,勞務公司給用工單位開的是專用發票,但是成本是代發工資,這樣可以出成本嗎
年報中有利潤情況下是否享有民族地方部分優惠的三個選項,申報時怎么判斷是否享有呢?還是按默認的來?
公司處置了一個運輸設備(購進時有進項抵扣的),怎么開發票。項目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計算,怎么申報?
老師,公開招標,四個供應商,預算790萬,其他三家供應商報價差不多600多萬,有一家報價410萬,這家報價低的怎么才能證明合理性?
原來認繳時間都很長,比如一個公司認繳出資時間是2047年,現在新的公司法規定5年內要實繳到位,現在企業年檢,認繳時間是按章程的認繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
經營所得稅的預繳納稅申報是季度的報表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的
想在22年就計入原材料,22年還缺一些材料發票
匯算清繳前收到的
你好,2022年還沒有取得發票,不應當計入原材料核算的?
但是我現在22年材料發票缺著,貨22年收到的,但發票是23年開的,不能暫估?匯算清繳前收到了
你好,貨22年收到的,但發票是23年開的,可以暫估 借;原材料,貸:應付賬款—暫估?
但是我已經付款了,還要掛應付賬款?
你好,貨22年收到的,但發票是23年開的,可以暫估 借;原材料,貸:應付賬款—暫估? 已經付款了,借;預付賬款,貸:銀行存款
那我23年怎么做分錄呢
你好 23年針對取得有發票的部分 借:原材料,貸:預付賬款?
不是啊,我的意思是我22年預付款的那些23年收到的發票,想入在22年的材料,我分別怎么做分錄
你好 沒有發票的部分 借;原材料,貸:應付賬款—暫估? 借;預付賬款,貸:銀行存款 有發票的部分 借;預付賬款,貸:銀行存款 借:原材料,貸:預付賬款?
那我再用預付賬款沖減應付賬款—暫估?23年收到的22年的發票的時候?
你好,23年收到的22年的發票的時候,是針對有發票的部分??
是我在22年預付款5萬元,貨已經發過來了,當時做的分錄是借預付賬款,貸方銀行存款,但是是在23年收到的這5萬元發票。我要把這張23年的發票去在22年的材料成本我怎么做分錄
你好,22年的時候 借;原材料,貸:應付賬款—暫估? 這樣就計入材料成本了啊
那我怎么把應付賬款沖減掉呢
取得發票的時候,把暫估的分錄沖銷就是了?