你好,這個屬于成本嗎?如果是的話,借主營業務成本等貸應付賬款,沒有發票,可以正常做,但是抵扣不了所得稅。
老師,請問暫估人工費的成本會計分錄怎么做。這個人工費用后期是由勞務公司給我們開發票過來的。 拿到發票后,我又該怎么做賬務處理。
勞務費24280元、發票個人勞務費稅局代開的、工人干活的時候借支了1200的生活費現金項目經理墊付的沒有做其他應收、、銀行打款給勞務個人23080元、1200項目經理找我報銷、這個分錄怎么寫
建筑支付勞務費發票7760,發票也收到了。需要代扣代繳個人所得稅,怎么做分錄呢。之前做的是借應付賬款,貸銀行存款。收到發票,借工程施工,代應付。就沒有計提個稅
企業付出去的勞務費,未取得發票,但是已正常給勞務人員代繳個稅,會計分錄怎么做好呢,需要過過應付職工薪酬還是直接計入勞務費會好呢?
支付了給個人的勞務費,但后期確認個人的勞務費不能給企業開回發票過來,到時企業給個人支付勞務費分錄做的是,借應付賬款,貸銀行。那后期確認不能收到發票,應該怎么處理會計分錄呢?
居民個人來自境外所得應補繳的稅款為什么是用來自該國的可抵免限額減去在該國已繳納的稅款,而不是用我國稅法計算出來的應納稅額減去在該國已繳納的稅款?
老師,你好!想問一下,外賬的庫存表,本期出庫總金額可以按照發票的不含稅金額填寫嗎?還是要用期初總金額加上本期入庫總金額除以期初數量加上入庫數量,得出本期出庫單價,然后用本期出庫數量乘以單價,得出本期出庫總金額?那個比較合理?
高新企業對人工費、材料費占比有沒有要求?
增加的辦稅人員和管理人員有啥區別?
到一家新公司上班可以補繳社保嗎?
老師,我們單位是4月份新參保單位。上個月由于我這邊辦理參保比較晚,只繳納了4月份失業保險單位和個人部分。我今天又申報繳納了4月份的養老,工傷,5月份養老,工傷,失業,醫療保險。我們公司是5月份發放4月份工資。請問我這邊是要在工資表里只先代扣4月份個人承擔部分的社保,還是說5月份的社保個人承擔部分也在4月份工資里先扣了?我主要是不清楚,一般社保是當月繳納當月的社保,而大多公司是當月發放上月工資。
已經失業一年了,可以辦理失業保險金嗎
老師,只有工傷保險是單位承擔嗎?請問個人承擔的需要從工資里面扣除的社保,是有養老保險,失業保險,醫療保險(基本醫療保險、大病醫療保險)和生育保險嗎?
年度匯算清繳的A105050表的工資薪金支出的中的稅收金額應該取個稅系統的2月至次年1月申報工資嗎?還是不能這樣用,求教應該怎么取數
你好,老師,我們之前是小規模,然后,4月中旬,會計提交了升為一般納稅人的申請,從3.1開始生效。我在4月申報的時候,申報了一個1.1到3.31的小規模增值稅申報表,又申報了一個3.1到3.31一般納稅人的申報表。然后都申報完畢了。今天開始申報4月份增值稅,怎么主頁面沒有,在進入查看納稅信息,除了個人所得稅是月報,其他的全部都是季報,這個是咋回事啊
企業屬于個體戶來的,查賬征收。那正常做賬,但沒有發票喔。沒有發票不是不能做費用或成本嗎?
好,成本費用沒有發票,可以做賬,但是匯算清繳需要納稅條。
但是個體戶到時不做匯算清繳啊
如果現在就明確沒有發票了,應該怎么處理。不想到后面又調整
你好,需要做的查賬征稅的需要做。
所以就問怎么做
不要放到后面調整。目前明確沒有發票的話應該怎么處理
你好,你必須做,你錢花出去了,你不做賬務處理嗎?所以賬上需要做匯算、清繳,納稅調增。
你只有收入沒有成本,不合理啊,容易被認為虛開發票。
那個體戶針對這筆成本到時納稅調增怎么處理呢
你好,納稅調增里面調增就可以的,在其他里面填寫賬務處理不需要。
個體戶在哪里調增?
你好,在這個表格里面調整的