可以的。您是銷售方還是采購方?銷售方就一筆收入的分錄就行。采購方也是一筆成本的分錄。
您好 問一下 開技術服務費的發票 數量單位單價可以不寫嗎 還是按小數寫 比如1項技術服務費 300萬 是十萬位發票得開30張,但這300萬是分3次按比例支付的,9O萬、60萬、120萬,請問每一張發票上數量單價怎么寫? 我可以每張發票單位數量都是1項嗎?
老師,請問一下技術服務類的發票需要開總額45萬,單張額度是十萬,這個應該怎么開呢,數量每張都寫1,四張十萬,剩余部分開一張可以嗎
老師,請問一下企業購買一臺機床(不含稅價:387256.64;稅額:50343.36;含稅價:437600元),發票是分四張開專票每張數量是0.25臺(每張不含稅:96814.16;稅額:12585.84;含稅:109400),發票是在不同月份認證抵扣的,這個要怎么做賬?
老師您好,假設要開19萬左右的票,每張開8萬左右,空調的數量可以分成0.5嗎?
老師好,我之前因為開票沒有寫數量和單價,沖紅了四張專票,現在重開需要加上數量和單價,每張的金額就和原來沖紅的發票不一樣了,但是四張的總金額是一樣的,這樣可以嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
可以正常開發票,正常處理的沒問題。