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租的辦公室,股東墊付了3萬的租金,沒有發票。現在報銷給股東時直接從公戶轉給股東的個人賬戶了,做分錄時可以做:“貸:銀行存款;借:管理費”嗎

2023-04-06 18:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-06 18:12

報銷這個分錄不對。借管理費用,辦公費貸,銀行存款。

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齊紅老師 解答 2023-04-06 18:12

給股東報銷。把這個報銷款給股東了,銀行存款減少是記在貸方的。

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快賬用戶6625 追問 2023-04-06 18:15

這樣對嗎

這樣對嗎
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齊紅老師 解答 2023-04-06 18:16

您好,您這個分錄處理是對的。

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齊紅老師 解答 2023-04-06 18:17

您上邊寫的也對,我把借貸看返了。都是正確的。

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相關問題討論
報銷這個分錄不對。借管理費用,辦公費貸,銀行存款。
2023-04-06
您好,這個操作不規范的,實收資本一定是股東打款過來,備注“投資款” 我咨詢過多家事務所,沒有這個備注“投資款”,驗資都驗不了的
2024-04-30
你好同學,這樣是可以的哈。
2022-05-13
是的,這個看你這個第一筆掛啥,這個要是之前和公司沒有往來掛其他應付款這個,不能, 需要做借款才可以,這個不能掛這個借,銀存。貸現金
2020-10-10
你好;?鋼管錢? 這個是分公司需要支付的 錢嗎?這個是你們要? ?做成本費用的嗎? ?
2022-01-08
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