你好,可以的,委托書(shū)需要三方蓋章簽字。
你好,我是個(gè)體戶,去銀行開(kāi)是用法人的開(kāi)專票身份證來(lái)戶的,也拿去稅務(wù)局做三方協(xié)議納稅了,對(duì)方公司打款要是輸入我營(yíng)業(yè)執(zhí)照名稱可以打到這張銀行卡上嗎,
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們是一家物流運(yùn)輸公司,公司的幾十臺(tái)車都是客戶掛在我們公司,買(mǎi)賣(mài)都要通過(guò)我們公司,所以有很多購(gòu)車的進(jìn)項(xiàng),但是我們又沒(méi)有實(shí)體運(yùn)輸,老板想把進(jìn)項(xiàng)抵扣,就給別人開(kāi)了運(yùn)輸合同,開(kāi)了運(yùn)輸發(fā)票,別人也會(huì)把發(fā)票金額對(duì)公打給我們,我們扣除了稅點(diǎn)之后,又不能對(duì)公給別人,以前就是法人將款提到個(gè)個(gè)卡,想辦法轉(zhuǎn)給對(duì)方個(gè)人帳戶,現(xiàn)在公轉(zhuǎn)私越來(lái)越嚴(yán),有沒(méi)有什么好的辦法解決這個(gè)問(wèn)題呢?注冊(cè)倉(cāng)儲(chǔ)租賃還有汽車配件的個(gè)體戶可行不,或者有沒(méi)有好點(diǎn)的辦法呢? 謝謝老師
你好,是這幾天在查前兩年的一張請(qǐng)款單,發(fā)現(xiàn)上面公司的名稱沒(méi)寫(xiě),其實(shí)是我個(gè)人培訓(xùn)費(fèi)的請(qǐng)款,是打到我銀行卡里的,我誤以為是之前漏寫(xiě)了,就把培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的公司填上去了,后來(lái)發(fā)現(xiàn)不對(duì)又劃改了,簽了名字,我就是想問(wèn)一下有什么后果
你好老師,是這幾天在查前兩年的一張請(qǐng)款單,發(fā)現(xiàn)上面公司的名稱沒(méi)寫(xiě),其實(shí)是我個(gè)人培訓(xùn)費(fèi)的請(qǐng)款,是打到我銀行卡里的,我誤以為是之前漏寫(xiě)了,就把培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的公司填上去了,后來(lái)發(fā)現(xiàn)不對(duì)又劃改了,簽了名字,我就是想問(wèn)一下有什么后果,
老師你好請(qǐng)問(wèn)我公司支付運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票開(kāi)的是公司名稱,之前,打款打給給營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的法人,現(xiàn)在法人卡打不了,對(duì)方寫(xiě)了一個(gè)說(shuō)明將運(yùn)輸款打到他爸爸卡里,這樣行不行
比方說(shuō)3月入實(shí)收資本,在4月今天申報(bào)沒(méi)有滯納金對(duì)嗎,還是說(shuō)4月15日前報(bào)才沒(méi)有
老師 核定征收的個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅的應(yīng)稅項(xiàng)是按照開(kāi)發(fā)票的不含稅金額填的嗎?因?yàn)楹藢?duì)征收沒(méi)有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費(fèi)用科目,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳表需要調(diào)整嗎?
請(qǐng)問(wèn)下,包工包料的代加工怎么做帳務(wù)處理?
老師你好,接到稅局短信說(shuō)開(kāi)票和取票金額大于交印花稅金全稅,說(shuō)存在少交印花稅要寫(xiě)情況說(shuō)明,平時(shí)我是開(kāi)票十己抵扣的進(jìn)行交印花稅,其他未抵扣的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬(wàn),如果入長(zhǎng)期待攤費(fèi)是按什么攤銷?
您好 轉(zhuǎn)讓股權(quán)9萬(wàn)元(90%)未分配利潤(rùn)100萬(wàn)元 最低轉(zhuǎn)讓價(jià)是不是需要99萬(wàn)元
您好,老師!企業(yè)用的是小準(zhǔn)則,有固定資產(chǎn)減值損失,稅務(wù)系統(tǒng)負(fù)債表沒(méi)有這個(gè)科目應(yīng)該怎么申報(bào)?
外貿(mào)出口退稅中有5項(xiàng)商品,進(jìn)項(xiàng)其中一項(xiàng)是收據(jù),其他是可退稅專票,那這個(gè)收據(jù)部分是供應(yīng)商確定無(wú)法開(kāi)出發(fā)票,除了不操作退稅系統(tǒng)之外,還要做些什么呢?
老師,這個(gè)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)這里生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅的那個(gè)稅額嗎?比如說(shuō)我24年交2023年匯算清繳的企業(yè)所得稅,交了2萬(wàn),是2023年補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,這個(gè)2萬(wàn)要不要算在2023年的,還是算在2024年的?