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Q

請問老師,所得稅匯算清繳的時候有調增的情況,賬面需要做什么處理嗎?

2023-04-05 21:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-05 21:04

您好,賬上不需要做,直接調表就可以了

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快賬用戶6079 追問 2023-04-05 21:05

老師,我想再問問,已經(jīng)做進營業(yè)外支出的是不是就已經(jīng)自動調增了

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齊紅老師 解答 2023-04-05 21:07

1、各種贊助支出不得稅前扣除。 2、因違反法律、行政法規(guī)而交納的罰款、滯納金不得稅前扣除。 3、納稅人按照經(jīng)濟合同規(guī)定支付的違約金(包括銀行罰息)、罰款和訴訟費可以稅前扣除。 4、損贈支出又具體分為以下情況: (1)納稅人直接向受贈人的捐贈不允許稅前扣除。 (2)企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈支出,不超過年度利潤總額12%的部分,準予扣除。 5、債權人發(fā)生的債務重組損失,符合壞賬的條件下,報主管稅務機關批準后,可以稅前扣除,債務人發(fā)生的債務重組損失,不得稅前扣除。 6、個人所得稅由企業(yè)代付出的,不得在所得稅前扣除。 7、與取得收入無關的其他各項支出,如債權擔保等原因承擔連帶責任而履行的賠償,企業(yè)負責人的個人消費等,均屬無關的支出,一律不得扣除。 除此之外是可以扣除的。

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快賬用戶6079 追問 2023-04-05 21:08

好的謝謝老師啊

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齊紅老師 解答 2023-04-05 21:16

不客氣, 很高興幫你

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您好,賬上不需要做,直接調表就可以了
2023-04-05
你好,這個肯定是需要在賬務上處理的
2023-11-08
您好 請問實際發(fā)放了多少金額
2022-05-26
你好,具體的是什么業(yè)務的調整?
2022-04-06
你好,需要納稅調整的話是沒有發(fā)票的時候才納稅調整。
2024-05-14
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