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老師您好,我想問下內賬怎么做好?有很多發票不是實際產生的業務,又是公司付出去的錢,如果內賬按真實情況不記賬,月末銀行對賬單又對不上,這個咋辦

2023-04-05 15:09
答疑老師

齊紅老師

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2023-04-05 15:11

您好,內賬就是要按銀行對賬單做的,所有花出去的錢都要入賬,外賬還有不與實際業務相關聯的費用不能入賬。我們公司是這樣操作的

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快賬用戶9756 追問 2023-04-05 15:13

問題是我們有些票是多開回來的成本票,不是真是發生的采購,如果計入內賬,那么又與內賬的真實性相違背了,這個需要怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-04-05 15:20

您好,那您這個賬是管理用的了,跟我們內賬的流水賬還是有區別的。這樣先按銀行賬單一個賬,在這個基礎上調整一些成本費用作為內賬,就是比較辛苦了,相當于3套賬

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快賬用戶9756 追問 2023-04-05 15:22

那要暈菜了

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齊紅老師 解答 2023-04-05 15:37

您好,這種不規范的公司確實比一般公司的財務要累很多的

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您好,內賬就是要按銀行對賬單做的,所有花出去的錢都要入賬,外賬還有不與實際業務相關聯的費用不能入賬。我們公司是這樣操作的
2023-04-05
你好,知道是哪里做錯了嗎?直接平賬的話,用現金收回,借:庫存現金 貸:應收賬款
2021-10-18
最近我都牛玩膩了,你要喜歡你要你好,內賬的可以做賬務處理,也可以做流水,主要看你老板。
2024-01-18
您好,6個單體報表做出來后,把報表合并,抵銷內部交易和往來科目余額就好了,這個合并報表就是一個集團的整體的報表,內部相互的都要剔除
2024-08-19
那您也只能掛其他應收款款
2021-04-11
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