你好。借成本費用貸進項稅額轉(zhuǎn)出。
老師你好,我是一個工程單位,上個月開發(fā)票的只有簡易征收項目開了發(fā)票,我沒有收入之前把進項稅額做到了待認證里,次月認證后分錄是不是借應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸待認證,然后在借成本或費用,貸進項稅額轉(zhuǎn)出
老師,你好,因為之前沒注意把接待的住宿費發(fā)票進項稅額抵扣認證了,后面要求把進項稅額轉(zhuǎn)出,老師,這個分錄要怎么寫呢
老師,之前拿到進賬稅發(fā)票直接做的應(yīng)繳稅費/應(yīng)繳增值稅/進項稅,現(xiàn)在要加一個待認證進項稅,怎么把之前的未抵扣進項稅轉(zhuǎn)入待認證進項稅科目,會計分錄和摘要怎么寫
老師,你好,請問下把之前已抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做,只要求稅金轉(zhuǎn)出
老師你好,我第一次做發(fā)票認證,之前做了待認證進項稅額,這個月認證、抵扣、交稅一起,需要怎么做分錄呢?
請問老師現(xiàn)金流量表期末余額一定要等于負債表貨幣資金嗎
請問老師非盈利組織營業(yè)成本,包含管理費用和其他費用嗎?
你好老師U8財務(wù)系統(tǒng)改去年數(shù)據(jù),反結(jié)賬,今年的賬不會變動吧
以前年度主營業(yè)務(wù)成本少歸集,以后年度怎么調(diào)整?
老師,勞務(wù)分包再專業(yè)分包給勞務(wù)公司可以嗎
小規(guī)模最好給對方開普票 ,一般納稅人給我們小規(guī)模開專票和普票有區(qū)別嗎?
你好!老師 發(fā)現(xiàn)第一季度有一個數(shù)據(jù)錯了,可以修改嗎?報表可以修改嗎?
公司是助貸機構(gòu),給銀行推薦的客戶放款,后續(xù)每期還款有服務(wù)費,已經(jīng)放款的人員可以計算出截止到還款完一共應(yīng)收多少服務(wù)費,怎么在報表上體現(xiàn)這些后期應(yīng)收服務(wù)費,能用應(yīng)收賬款來體現(xiàn)么
從美國購買代碼,我司用交增值稅嗎?
老師,公司的自有項目的人工費直接計入“主營業(yè)務(wù)成本—項目—人工”,那外包的也是月付的,人工材料也這樣記嗎?我還在建賬
老師,直接用這個就可以了嗎
對進項轉(zhuǎn)出這個分錄就行。就是你原來借方的科目不變,貸方用進項轉(zhuǎn)出這個科目。然后你填寫增值稅的表二進項轉(zhuǎn)出。
老師,申報增值稅的時候填表二嗎
好的,謝謝老師
是的,需要填寫表二進項轉(zhuǎn)出的,不客氣。