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2月材料采購 借:材料采購 435245.82 應交稅費-待抵扣進項稅額 56581.94 貸:應付賬款 491827.76 月底結轉成庫存商品及成本 3月實際收到發票不含稅金額為394626.35 稅額51301.42合計445927.77,與2月暫做有差異,對于這一個項目,3月完整的分錄應該怎么做及調整?

2023-04-04 09:12
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齊紅老師

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2023-04-04 09:17

你好; 先紅沖2月分錄 ;然后按照3月收到的發票 實際金額做一遍即可?

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你好; 先紅沖2月分錄 ;然后按照3月收到的發票 實際金額做一遍即可?
2023-04-04
同學你好 你勾選了嗎
2023-04-04
你好,采購材料未收到票,應當按暫估入賬處理才是啊 暫估入庫 借:原材料?,???貸:應付賬款-暫估 根據發票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:原材料 根據發票入賬 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2023-03-29
借材料采購負數 貸應付賬款負數 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
2023-03-29
對的 這個直接收普票比較好的
2021-09-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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