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老師,請(qǐng)問下小規(guī)模企業(yè)所得稅季度申報(bào)中的所得減免累計(jì)金額,是指什么所得呢?是本期免稅額嗎?

2025-04-18 18:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-18 18:26

您好,本年度內(nèi),因享受稅收優(yōu)惠政策而累計(jì)減免的企業(yè)所得稅金額,是截至本季度末的累計(jì)值,而非僅本期的免稅額。涵蓋農(nóng)、林、牧、漁業(yè)等特定項(xiàng)目所得,技術(shù)轉(zhuǎn)讓等項(xiàng)目的所得減免,技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得 500 內(nèi)免

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快賬用戶3698 追問 2025-04-18 18:36

老師,有一個(gè)是所得減免累計(jì)金額,有一個(gè)是減免所得稅額本年累計(jì)金額,如何區(qū)分填寫呢?

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齊紅老師 解答 2025-04-18 18:43

?您好,所得減免:從利潤(rùn)中扣減 減稅基 。即從利潤(rùn)總額中扣減,比如農(nóng)林牧漁業(yè)項(xiàng)目所得免稅,技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得 500 以內(nèi)免稅 ,環(huán)保節(jié)能、公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目減免等, 減免稅額:從稅款中扣減 減稅額 。已計(jì)算出的應(yīng)納稅額基礎(chǔ)上,再按優(yōu)惠政策減免的稅額 即直接減稅 ,小型微利企業(yè)優(yōu)惠 如稅率20%減按5%、10% ,高新技術(shù)企業(yè)15%稅率,西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠等, 2.小型微利企業(yè)通常兩者需同時(shí)填寫 先扣所得減免,再享稅率優(yōu)惠 。

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快賬用戶3698 追問 2025-04-18 18:51

老師,那這種情況呢,小規(guī)模,這里有個(gè)本期免稅額104.7,應(yīng)該在哪里填寫呢?

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快賬用戶3698 追問 2025-04-18 18:52

3月份開了3527的銷售普票,小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表上,免稅銷售額是3492.07,本期免稅額是104.76,這種情況

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齊紅老師 解答 2025-04-18 19:11

您好,這是增值稅的減免優(yōu)惠,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?104.76? ? 貸:營(yíng)業(yè)外收入 104.76

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快賬用戶3698 追問 2025-04-18 19:19

這個(gè)增值稅的減免優(yōu)惠,是不用填在企業(yè)所得稅申報(bào)表中的所得減免本年累計(jì)金額,或者減免所得稅額本年累計(jì)金額的吧?

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齊紅老師 解答 2025-04-18 19:21

您好,是的,不一樣的稅哦

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快賬用戶3698 追問 2025-04-18 19:23

那這里不是有個(gè)營(yíng)業(yè)外收入104.76,不屬于所得減免本年累計(jì)金額的數(shù)據(jù)嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-18 19:24

您好,這是增值稅的減免,不是所得的減免嘛

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快賬用戶3698 追問 2025-04-18 19:27

喔喔,老師,但是你這里免稅銷售額是3492.07,本期免稅額是104.76,營(yíng)業(yè)外收入是107.76的話,那賬不平呀,這開票金額是3596.83,但是我普票開票金額是3527

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齊紅老師 解答 2025-04-18 19:33

您好,我們上面一直溝通的是104.76,現(xiàn)在來了一個(gè)107.76是什么金額呀 季度普票不滿30萬,不是全免么

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快賬用戶3698 追問 2025-04-18 19:36

打錯(cuò)字了,這里免稅銷售額是3492.07,本期免稅額是104.76,營(yíng)業(yè)外收入是104.76的話,那賬不平呀,這銷售額加上營(yíng)業(yè)外收入是3597.83,但是我普票開票金額是3527

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齊紅老師 解答 2025-04-18 19:38

您好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是平時(shí)分錄里的,確認(rèn)收入時(shí)把增值稅一起寫了,在季末才知道會(huì)不會(huì)超30萬 這里把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,這不是一個(gè)分錄

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快賬用戶3698 追問 2025-04-18 19:55

我是說增值稅跟營(yíng)業(yè)外收入那個(gè)分錄,那賬也不平呀

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齊紅老師 解答 2025-04-18 19:56

您好,這是減免了多少就記賬多少,不平我沒有理解哦

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快賬用戶3698 追問 2025-04-18 20:02

我開票金額3527,其中不含稅部分是3492.07,稅額是34.93,但是季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,跳出來的數(shù)據(jù)是免稅銷售額3492.07,本期免稅額是104.76

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快賬用戶3698 追問 2025-04-18 20:03

您上面分錄是,這是增值稅的減免優(yōu)惠,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 104.76 貸:營(yíng)業(yè)外收入 104.76

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齊紅老師 解答 2025-04-18 20:04

哦哦,我明白了,我們不管這個(gè)104.76,只管34.93,我們記在賬里的? 應(yīng)交增值稅是多少金額,104.76我們沒有記在賬里 借:應(yīng)收? 3527? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 3492.07? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 34.93

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快賬用戶3698 追問 2025-04-18 20:04

免稅收入3492.07,應(yīng)交增值稅104.76,那跟開票的金額3527就對(duì)不上啊

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齊紅老師 解答 2025-04-18 20:05

您好,這個(gè)不用管的,按我們自己賬上做就可以了哦

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您好,本年度內(nèi),因享受稅收優(yōu)惠政策而累計(jì)減免的企業(yè)所得稅金額,是截至本季度末的累計(jì)值,而非僅本期的免稅額。涵蓋農(nóng)、林、牧、漁業(yè)等特定項(xiàng)目所得,技術(shù)轉(zhuǎn)讓等項(xiàng)目的所得減免,技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得 500 內(nèi)免
2025-04-18
你好 是的 是這么理解的
2021-03-18
利潤(rùn)100百萬以內(nèi)的,用利潤(rùn)乘以22.5%。
2021-07-10
你好,18658.87乘以22.5%。 減免的填寫這個(gè)。
2021-07-08
你好,是的,填寫減免的稅額
2021-12-16
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