您好,本年度內(nèi),因享受稅收優(yōu)惠政策而累計(jì)減免的企業(yè)所得稅金額,是截至本季度末的累計(jì)值,而非僅本期的免稅額。涵蓋農(nóng)、林、牧、漁業(yè)等特定項(xiàng)目所得,技術(shù)轉(zhuǎn)讓等項(xiàng)目的所得減免,技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得 500 內(nèi)免
老師,您好。想問一下,小微企業(yè),所得稅季度申報(bào),減免所得稅額,是自動(dòng)帶出的,對(duì)嗎?
小規(guī)模申報(bào)所得稅,因?yàn)榈诙径群偷谌径仁敲馐赵鲋刀悾谌径壬陥?bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候第一欄收入是累計(jì)三個(gè)季度包括免增值稅的金額嗎
老師,請(qǐng)問下小規(guī)模企業(yè)所得稅季度申報(bào)中的所得減免累計(jì)金額,是指什么所得呢?是本期免稅額嗎?
老師,為什么那個(gè)差額開票系統(tǒng),扣除發(fā)票可以重復(fù)選擇呢
老師那簡(jiǎn)易計(jì)稅只能扣除分包成本嗎?采購(gòu)的其他材料,機(jī)械郵費(fèi)不能扣除嗎
老師,請(qǐng)問一下個(gè)人所得稅。公司代扣了。但是。忘記從員工身上扣了,員工離職了,公司自己承擔(dān)這個(gè)是不是?調(diào)在營(yíng)外支出,借營(yíng)業(yè)外支出,貸應(yīng)交個(gè)稅
拼柜出口,一個(gè)提單,2個(gè)報(bào)關(guān)單,一單別人的,一單自己的,稅局要求拿到拼柜別人報(bào)關(guān)單,人家商業(yè)機(jī)密不愿意給,這樣情況怎樣處理?
老師成本票如果我們開全額開票的時(shí)候都要差額扣除的話,我是不是直接按取得的發(fā)票,做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借應(yīng)交增值稅抵減稅額貸,銀行存款就可以了,然后按開出的全額發(fā)票稅額直接確認(rèn)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額就可以了如果公司所有項(xiàng)目都是簡(jiǎn)易計(jì)稅是不是也不能混淆扣除
老師,被辭退是不是走的那天工資當(dāng)場(chǎng)結(jié)清,我記得初級(jí)經(jīng)濟(jì)法里是這么說的
勞務(wù)派遣公司按什么確認(rèn)收入
小微企業(yè)怎么認(rèn)定,或者認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么,老師
老師,工商年報(bào),公司只有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,沒有經(jīng)營(yíng),沒有稅務(wù)登記,企業(yè)資產(chǎn)狀況信息怎么填
員工休產(chǎn)假期間,因稅前工資高于生育津貼,公司每月正常計(jì)提稅前工資,實(shí)際尚未發(fā)放。現(xiàn)員工收到社保直接打入的生育津貼,請(qǐng)問如何賬務(wù)處理生育津貼這部分金額
老師,有一個(gè)是所得減免累計(jì)金額,有一個(gè)是減免所得稅額本年累計(jì)金額,如何區(qū)分填寫呢?
?您好,所得減免:從利潤(rùn)中扣減 減稅基 。即從利潤(rùn)總額中扣減,比如農(nóng)林牧漁業(yè)項(xiàng)目所得免稅,技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得 500 以內(nèi)免稅 ,環(huán)保節(jié)能、公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目減免等, 減免稅額:從稅款中扣減 減稅額 。已計(jì)算出的應(yīng)納稅額基礎(chǔ)上,再按優(yōu)惠政策減免的稅額 即直接減稅 ,小型微利企業(yè)優(yōu)惠 如稅率20%減按5%、10% ,高新技術(shù)企業(yè)15%稅率,西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠等, 2.小型微利企業(yè)通常兩者需同時(shí)填寫 先扣所得減免,再享稅率優(yōu)惠 。
老師,那這種情況呢,小規(guī)模,這里有個(gè)本期免稅額104.7,應(yīng)該在哪里填寫呢?
3月份開了3527的銷售普票,小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表上,免稅銷售額是3492.07,本期免稅額是104.76,這種情況
您好,這是增值稅的減免優(yōu)惠,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?104.76? ? 貸:營(yíng)業(yè)外收入 104.76
這個(gè)增值稅的減免優(yōu)惠,是不用填在企業(yè)所得稅申報(bào)表中的所得減免本年累計(jì)金額,或者減免所得稅額本年累計(jì)金額的吧?
您好,是的,不一樣的稅哦
那這里不是有個(gè)營(yíng)業(yè)外收入104.76,不屬于所得減免本年累計(jì)金額的數(shù)據(jù)嗎
您好,這是增值稅的減免,不是所得的減免嘛
喔喔,老師,但是你這里免稅銷售額是3492.07,本期免稅額是104.76,營(yíng)業(yè)外收入是107.76的話,那賬不平呀,這開票金額是3596.83,但是我普票開票金額是3527
您好,我們上面一直溝通的是104.76,現(xiàn)在來了一個(gè)107.76是什么金額呀 季度普票不滿30萬,不是全免么
打錯(cuò)字了,這里免稅銷售額是3492.07,本期免稅額是104.76,營(yíng)業(yè)外收入是104.76的話,那賬不平呀,這銷售額加上營(yíng)業(yè)外收入是3597.83,但是我普票開票金額是3527
您好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是平時(shí)分錄里的,確認(rèn)收入時(shí)把增值稅一起寫了,在季末才知道會(huì)不會(huì)超30萬 這里把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,這不是一個(gè)分錄
我是說增值稅跟營(yíng)業(yè)外收入那個(gè)分錄,那賬也不平呀
您好,這是減免了多少就記賬多少,不平我沒有理解哦
我開票金額3527,其中不含稅部分是3492.07,稅額是34.93,但是季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,跳出來的數(shù)據(jù)是免稅銷售額3492.07,本期免稅額是104.76
您上面分錄是,這是增值稅的減免優(yōu)惠,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 104.76 貸:營(yíng)業(yè)外收入 104.76
哦哦,我明白了,我們不管這個(gè)104.76,只管34.93,我們記在賬里的? 應(yīng)交增值稅是多少金額,104.76我們沒有記在賬里 借:應(yīng)收? 3527? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 3492.07? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 34.93
免稅收入3492.07,應(yīng)交增值稅104.76,那跟開票的金額3527就對(duì)不上啊
您好,這個(gè)不用管的,按我們自己賬上做就可以了哦