你好,招待費是不會計入在建工程核算的。 是需要計入企業所得稅年清算中招待費,計算限額的?
建筑業每年企業所得稅匯算清繳時,工程施工成本中的餐費、招待費要按限額計算扣除嗎?還是直接計入項目成本核算的不需要計算調增?
請問老師:工程項目上發生的招待費,計入工程施工-間接費用-招待費用,這個招待費用有限額扣除的嗎?在匯算清繳的時候,是否需要納稅調增。
2021年甲企業取得銷售收入8000萬元,當年發生的與生產經營相關的業務招待費60萬元,上年因超支在稅前未能扣除的與生產經營相關的業務招待費支出5萬元;當年發生的與生產經營相關的廣告費500萬元,上年因超支在稅前未能扣除的符合條件的廣告費200萬元。根據企業所得稅法律制度的規定,甲企業在計算當年應納稅所得額時,下列關于業務招待費和廣告費準予扣除數額的表述中,正確的有( )。 A 業務招待費準予扣除的數額為39萬元 B 業務招待費準予扣除的數額為36萬元 C 廣告費準予扣除的數額為500萬元 D 廣告費準予扣除的數額為700萬元
老師,計入在建工程的招待費,在建工程轉入固定資產后,其中的招待費,也參與企業所得稅年清算中招待費的限額扣除嗎?
老師,建筑公司,項目上的費用入工程施工,比如招待費做的是工程施工--現場費用,后期結轉成本就主營業成本貸工程施工,那我這個招待費在次年匯算清繳的時候要調出來按照發生額的百分之六十收入的千分之五不
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請問這個政策指的是自然年嗎?假如在2024年的12月份取得的收入,2024年就只能享受一個月唄?
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租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
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老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
項目正在建設,招待設備供應商的招待費,不是計入在建工程中?
你好,招待費? 是不會計入在建工程核算的。
那是只能計入管理費用中嗎?
你好,是的,是這樣的