可以的,沒有完工的就是。
老師:建筑勞務公司被個人掛靠,支付工人工資,計入勞務成本,無收入,年末,勞務公司勞務成本可以有余額嗎,不結轉可以嗎,沒有收入
我們公司建筑勞務公司,經營范圍有勞務分包沒有建筑勞務,我們開發票可以開勞務費嗎?小規模的
建筑公司和勞務公司是一個法人可以嗎?建筑公司的勞務可以分包給勞務公司嗎?保險勞務公司來買嗎?
建筑工程公司經營范圍中有建筑分包勞務,可以開勞務發票嗎?
我建筑公司支付勞務分包款,勞務分包單位又可以把部分勞務分包該建筑公司嗎
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,沒完工,這個怎么就會產生余額呢,能詳細解釋一下嗎
你好,半成品不是嗎?
我們是建筑勞務公司
那你沒有完工,這個不就是半成品嗎?在存貨里面。完工了之后再轉成你的成本。
嗯嗯,意思是只要發生勞務成本我都要如實記賬,等到完工再結轉相應的成本對嗎
對的,是的,是這么做的。
老師,如果不按開票,按完工進度確認收入,是不是這個勞務成本就沒有余額了
你好,這個不一定,如果你沒有完工進度,沒有確認收入,他不照樣可以有余額。
哦哦,老師意思是進度在沒有確認出來的情況下,這個勞務成本還會有余額對嗎
是的,你已經提供了服務,但是沒有給對方開發票,沒有確認收入。