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@郭老師 郭老師 我們是幼兒園,每個月后勤做按學生人數做一個伙食結算表,其中里面的油 我們是按學期采購,學期初的時候供應商就把這個發(fā)票開來了,但是每個月伙食結算表我們又入賬,這個就相當于重復了,我這個應該怎么做才清楚明了些呢(供應商開發(fā)票的金額基本上和伙食結算表里面的油的金額不相等)

2023-04-03 15:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-03 16:00

同學你好 盈利的還是非盈利的

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快賬用戶1090 追問 2023-04-03 16:08

非盈利性質

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齊紅老師 解答 2023-04-03 16:13

那這個伙食費應該是收到的時候計入限定性收入 支出的時候計入限定性支出

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快賬用戶1090 追問 2023-04-03 16:17

老師 您老是回答不到重問題的點

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齊紅老師 解答 2023-04-03 16:27

同學你好 你按照發(fā)票金額來做就可以 支出做一次就可以呀

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同學你好 盈利的還是非盈利的
2023-04-03
你好,雖然油到了,你可以把它放到原材料或者是周轉材料里面,你領用的時候再做到你的結算表里面。
2023-04-03
同學你好 這個直接開就可以了 只要總的發(fā)票數量是整數就行了
2021-10-28
您好,這樣的處理我們不吃虧的,沒有開紅票,我們進項稅全抵了,扣掉100那月原材料入賬金額就用9900-進項稅入賬,相當于我們材料便宜了100元 ,應付賬款也是平的,就是未稅金額少入100
2023-12-11
你好!這個如果要發(fā)票,還是可以開的了。看雙方約定就行。
2021-05-10
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