同學, (1)計算交互分配時,水費分配率=9900/2200=4.5 和運輸費的分配率=3200/2000=1.6、供水車間分配的運費=1.6*500=800以及運輸車間分配的水費=4.5*200=900。 (2)計算交互分配后的供水車間實際費用=9900%2B800-900=9800和運輸車間的實際費用=3200%2B900-800=3300。 (3)計算對外分配時,水費和分配率=9800/(2200-200)=4.9 運輸費的分配率=3300/(2000-500)=2.2、基本產車間分配的輔助生產費用=4.9*1900%2B2.2*1200=11950 以及企業管理部門分配的輔助生產費用=4.9*100%2B2.2*300=1150。 (4)編制相關會計分錄。 借生產成本-輔助生產成本-供水800 -運輸900 貸生產成本-輔助生產成本-供水900 -運輸800 借制造費用11950 管理費用1150 貸生產成本-輔助生產成本-供水9800 -運輸3300
某企業設有供水和供電兩個輔助生產車間。相關資料如下:(1)供水車間本月發生費用4510元,生產水量1300噸,其中:為供電車間供水200噸,為基本生產車間A產品生產供水900噸,基本車間一般性消耗100噸,為行政管理部門供水100噸。(2)供電部門本月發生的費用7920元,生產電量3750度,其中:為供水車間供電150度,為基本生產車間A產品生產供電2000度,基本車間照明消耗600度。為企業行政管理部門供電1000度。要求:采用直接分配法計算分配供水、供電費用,編制對外分配的會計分錄。
某企業設有供水和供電兩個輔助生產車間。相關資料如下:(1)供水車間本月發生費用4510元,生產水量1300噸,其中:為供電車間供水200噸,為基本生產車間A產品生產供水900噸,基本車間一般性消耗100噸,為行政管理部門供水100噸。(2)供電部門本月發生的費用7920元,生產電量3750度,其中:為供水車間供電150度,為基本生產車間A產品生產供電2000度,基本車間照明消耗600度。為企業行政管理部門供電1000度。要求:采用直接分配法計算分配供水、供電費用,編制對外分配的會計分錄
某企業設有供水和供電兩個輔助生產車間。相關資料如下:(1)供水車間本月發生費用4510元,生產水量1300噸,其中:為供電車間供水200噸,為基本生產車間A產品生產供水900噸,基本車間一般性消耗100噸,為行政管理部門供水100噸。(2)供電部門本月發生的費用7920元,生產電量3750度,其中:為供水車間供電150度,為基本生產車間A產品生產供電2000度,基本車間照明消耗600度。為企業行政管理部門供電1000度。要求:采用直接分配法計算分配供水、供電費用,編制對外分配的會計分錄
2.G企業采用交互分配法分配輔助生產費用。4月供水車間交互分配前實際發生的生產費用為90000元,應負擔供電車間的電費為27000元;供水總量為500000噸(其中:供電車間耗用50000噸,基本生產車間耗用350000噸,行政管理部門耗用100000噸)。要求:計算供水車間4月對各個部門應分配的水費。
該企業設有供水,供電兩個輔助生產車間,2010年十月發生的輔助生產費用及提供的勞務量如下表所示,供水車間待分配費用50000供應勞務量20000噸耗用勞務數量:供電車間2000噸,基本生產車間15000噸,管理部門3000噸,供電車間:待分配費用10000元,供應勞務量15000噸,耗用勞務數量,供水車間1000度,基本生產車間1000度,管理部門4000度,要求:采用交互分配法計算輔助生產費用分配情況,并編制分錄
老師,如果我們這邊的舊設備賣給其他公司的話,對方要我們開票的話我們這邊怎么弄
老師分公司股東占比在哪可以查
請問所得稅申報帶出的平均值是取:季末加季初數除以2嗎?請問這個算法的用意是什么?
老師,我是購買方,銷方開了紅票,我是不是得進項稅額轉出啊?
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權受讓合計這個金額是庫存商品+固定資產購進額嗎
老師項目上的工人體檢費應進什么科目?
老師,2021年12月份出口一臺不開票可退稅設備,收人民幣69823.99元,憑證做成了預收賬款(賬上一直顯示余額69823.99元),2022年5月電子稅務局申報了出口金額69823.99元,請問現在賬要怎么調整?
這個經營范圍,可以開什么發票,一般項目:企業管理:企業管理咨詢;網絡技術服務大數據服務;軟件開發;人工智能公共服務平臺技術咨詢服務:會議及展覽服務:社會經濟咨詢服務:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、術轉讓、技術推廣。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權出讓合計這個是銷售商品收入嗎,含勞務收入嗎?
24年4月份的一筆收入做了其他貨幣資金,本來是應收賬款公司的,現在這個公司余額對不上,我是不是可以在4月份直接把那筆錯的紅沖做應收賬款公司啊?