借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn) 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支, 可以賣給個(gè)人
請(qǐng)問(wèn)老師,我司有一種叫挑腳車的固定資產(chǎn),以前的同事入賬時(shí)是10臺(tái)一起入固定資產(chǎn)的,現(xiàn)在做二手車處理,但是又不是賣給同一個(gè)人,這個(gè)固定資產(chǎn)該怎么處理
老師,我們的車輛是固定資產(chǎn),賣了給別人,我們開了發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做 收到錢后,賬務(wù)處理怎么做
老師您好,我們公司是建筑公司,程包了一個(gè)拆遷工程,有很多廢料 廢鐵 磚渣等可以賣錢。現(xiàn)在公司想把這些廢料給一個(gè)員工去處理,賣的錢也歸員工。廢品大概可以賣1000萬(wàn)元,公司需要跟個(gè)人簽什么合同或協(xié)議么,個(gè)人需要交什么稅么,個(gè)人賬戶收那么多錢會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師好,我們有一筆固定資產(chǎn),想按賣廢鐵的處理,分錄怎么做?這個(gè)賣給個(gè)人也是可以的吧?
問(wèn)下老師,我們是一般納稅人,固定資產(chǎn)清理殘值10000。但是賣廢品處置的只賣了4000塊這個(gè)分錄怎么寫呢
老師關(guān)鍵是餐飲業(yè)當(dāng)天的收入是第二天一筆進(jìn)入銀行的,做了預(yù)收賬款,然后有些開發(fā)票了就做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沖減了預(yù)收,還有一部分不開發(fā)票,要做無(wú)票收入把預(yù)收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個(gè)無(wú)票收入的發(fā)票做附件,要好一點(diǎn)吧,
老師,無(wú)票的收入可以自己開無(wú)票收入的發(fā)票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預(yù)收賬款
老師前期收款記了預(yù)收賬款,后面也不開發(fā)票了需要把預(yù)收轉(zhuǎn)無(wú)票收入,你讓我附和對(duì)方單位的合同,這不現(xiàn)實(shí)啊,比如餐飲業(yè),怎么附合同
老師,我們現(xiàn)在公安要查公司幾十萬(wàn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,其實(shí)是股東項(xiàng)目拿走了提成,是現(xiàn)金支付的,用另外一家公司開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票拿走的,如果說(shuō)明天聯(lián)系這個(gè)股東配合的話,總要出一個(gè)方案,就是什么對(duì)于他對(duì)于我們的有利的話,那就是把這個(gè)事情就推給對(duì)方,反正對(duì)方服務(wù)公司已經(jīng)注銷了嘛,要怎么個(gè)推法嘞?
老師先收到錢以銀行收款憑證計(jì)入預(yù)收賬款了,然后后面也不開發(fā)票了,需要把預(yù)收轉(zhuǎn)入無(wú)票收入,附件附什么
公司注銷了,社保醫(yī)保需要去注銷嗎?
那老師,婚慶公司禮服租賃大類必須是經(jīng)營(yíng)租賃還是也可以是現(xiàn)代服務(wù)啊
公司要執(zhí)照辦理注銷,資產(chǎn)負(fù)債表里面有四十萬(wàn)的未分配利潤(rùn),怎么辦!需要利潤(rùn)分配完了,交了股東分紅個(gè)稅,才能辦理注銷嗎
老師有時(shí)候這個(gè)5.1只能發(fā)票也查不出來(lái)編碼啊,比如我查團(tuán)體妝或者化妝,都顯示的是護(hù)膚品,不是現(xiàn)代服務(wù)啊
公司要辦理注銷,資產(chǎn)負(fù)債表里面有四十萬(wàn)的未分配利潤(rùn),怎么結(jié)轉(zhuǎn),避稅
那老師我買廢鐵肯定賣的錢少,那就結(jié)轉(zhuǎn)完就到了營(yíng)業(yè)外支出了嗎?就不用交稅
這個(gè)我需要開票對(duì)吧老師
對(duì)的,是的,對(duì)方不要發(fā)票,不需要開。
那我就做無(wú)票收入 要是在30萬(wàn)以下 就不用繳納增值稅對(duì)吧 這個(gè)我放到下個(gè)季度處理
是的,是的,是這么做的。
好的 謝謝老師
不用客氣,周末愉快