同學(xué)您好,有風(fēng)險,兩套賬要罰款補(bǔ)稅的
老師您好,我公司剛成立,成本費(fèi)用較少。去年12月末收到2021年的一筆全年收入,12月已經(jīng)開發(fā)票,增值稅要正常交了,但收入太多企業(yè)所得稅交的多,所以我想12月把這筆錢做預(yù)售貨款,2021年分月確認(rèn)收入,這樣可以嗎?
老師,你好,請問這邊有稅負(fù)計算表格嗎?比如說我知道了收入,成本,我想預(yù)計下這個月我的企業(yè)所得稅是多少?有沒有套公式的電子表格發(fā)我下,謝謝
老師下午好,請問公司兩套賬,收入正常,但長期成本少做,相當(dāng)多交企業(yè)所得稅,這有風(fēng)險嗎
老師,我在接一家公司的賬時候發(fā)現(xiàn)22年的某月前會計記的主營業(yè)務(wù)成本少入了一個0導(dǎo)致成本結(jié)轉(zhuǎn)少了20多萬。按22年情況其實(shí)不用交企業(yè)所得稅。但是因?yàn)樯倭?0多萬成本需交企業(yè)所得稅。在今年我訂正的時候入的是借方未分配利潤調(diào)整,老師請問我這樣訂正是否正確?對于這個多交的企業(yè)所得稅有沒有什么辦法可以退?我訂正到未分配利潤是不會影響本年利潤,從而沒辦法彌補(bǔ)今年的企業(yè)所得稅抵扣數(shù),是這樣嗎?
老師:您好!我們是小規(guī)模納稅人。今年至今都沒有業(yè)務(wù)收入,只有成本和費(fèi)用。這個季度的企業(yè)所得稅申報,填完數(shù)據(jù)后做了一下風(fēng)險提示服務(wù),提示中度風(fēng)險疑點(diǎn):營業(yè)收入小于營業(yè)成本。但這就是實(shí)際業(yè)務(wù)情況。想請教一下老師,如果提交申報,會不會稅務(wù)關(guān)注,推送風(fēng)險疑點(diǎn),要提交相關(guān)說明呢?
老師,金店銷售黃金飾品時,一般怎么做分錄,那個加工費(fèi)是不是要單獨(dú)列出來,單獨(dú)列出的加工費(fèi)不需要交消費(fèi)稅噻
請問工商銀行是否一定要取銀行卡,才能打印出個人流水的?憑借身份證和密碼可以打印嗎?
我記得商貿(mào)公司可以,我這個是機(jī)械租賃公司,也可以嗎?主要是開票日期是2025年的呀?
往來不平,掛串了的,如果給對沖了,這個有什么風(fēng)險嗎?
老師您好,建期初時發(fā)現(xiàn)以前會計把同一個供應(yīng)商建了兩個,這個可以直接調(diào)整期初嗎,還是后面在調(diào)整
老師你好,在電子稅務(wù)局上加人,在哪里加人,加開票員
請問我公司是一般納稅人,給上游開具推廣服務(wù)專用發(fā)票,我公司中間商賺差價,下游為我開具廣告發(fā)布費(fèi)專票,等到企業(yè)所得稅匯算清繳時候,需要把下游開具的廣告發(fā)布費(fèi)發(fā)票按照廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)要求,只能作為成本在本年度扣除營業(yè)收入的15%嗎?因?yàn)槲覀儾蛔鼍唧w業(yè)務(wù)只作為中間商然后可以全額扣除?
老師,可以發(fā)一下深圳會計繼續(xù)教育的網(wǎng)址嗎,我怕我搜的不正確
暢捷通好會計,核對往來,怎么導(dǎo)出賬?
老師好!前段時間有工作人員讓我申報C表,我申報2025C表,提示我去報 B表,這是什么意思?是不是2025的不能報?
老師沒少交稅,反而多交稅
這樣被罰款就更冤了
老師,請問只是兩套賬沒少交稅,反而多交稅也要罰款嗎
因?yàn)橛行┵M(fèi)用沒有發(fā)票就沒有做稅務(wù)賬而已
同學(xué)您好,不要這樣, 沒有發(fā)票,可以付款清單收據(jù)正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,要調(diào)增
老師,請問這樣多交稅也會有風(fēng)險嗎?
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的
我多交了稅本身就是風(fēng)險
好的,謝謝老師
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