這個滯納金肯定是需要調整了。
老師,營業外支出里面的金額是不是在匯算清繳的時候要調增應納稅所得額?
老師,企業所得稅匯算清繳的申報表里面,有個第八大項里面的減去本年累計已繳納的企業所得稅,這個項,我全年沒有繳納企業所得稅,就繳納一次是因為做上一年的匯算的時候補交的企業所得稅,這樣的話,這個里面我要把這個金額填寫進去嗎?
我21年計提的稅金是20年的補繳的稅款,請問我在做21年的匯算清繳時,計提的時候,我直接放到以前年度損益調整里面去了,后來結轉到未分配利潤的,請問我21年做企業所得稅匯算的時候,要不要把補繳的增值稅,滯納金,做調增處理的
老師,計提企業所得稅時,把滯納金沒有單獨踢出來,都做到企業所得稅科目里面了,匯算清繳的時候提取出來的所得稅的金額與報表里面的金額不一致,這個滯納金要不要在調整表里面調增啊
請問下企業所得稅里面 可彌補以前年度虧損額和利潤表里面有差額 需要調整利潤表? 因為匯算清繳的時候納稅調增了 這個月計算所得稅的時候是按照所得稅申報表里面的利潤來交的 會有稅快差異
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
要調增是嗎
滯納金是需要納稅調增的。
后期賬務上還需不需要調整啊
你賬上是不需要納稅調整呢。