去修改第四季度的財務報表,這個利潤表有變化嗎?如果沒有變化的話,就不用修改其他的了,然后會算的時候按照修改之后的
老師您好,我2020年的匯算清繳是先把報表調整了,然后再調整賬的,調到最后離匯算清繳的數字差20143.96元,然后我把一張21年的業務招待費單子金額是30823元調到20年做進去了,但是這樣的話就有差額了,這種的現在怎么做合適呢老師
老師,我們是農貿公司小規模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務報表和相關數據。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務數據一樣 今天要做匯算清繳發現這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務數據改為正確的第四季度的財務數據了,但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務數據。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
老師,我現在調了去年10-12月成品入庫金額,庫存就有變化,跟去年最后一個季度申報的資產負責表不一樣了,現在要匯算清繳,我該怎么處理?匯算清繳里面的財務報表按我調整后的填嗎?
老師,去年有一個稅收滯納金55入賬到城建稅里面了,計提是營業稅金及附加,現在匯算清繳調增這部分金額,賬務還要處理嗎?就是賬面上23年稅收滯納金少了55,城建稅多了55,不想改報表了老師,匯算清繳也做了,按照四季度報表申報的,就是現在怎么做個分錄調整呢
老師你好,我想問下,2024年的四季度企業所得稅季報,因為調整了期初的庫存商品金額,所以4季度的商品成本金額變小了,所以我現在是在匯算清繳的時候去調整營業成本,在匯算清繳哪個表里面去調整這個營業成本
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
我要把去年第四季度的報表也改過來對嗎?利潤表沒有變化
對的,是的,是這么做的。